XCLW72317 事业单位财务内控管理制度建立与完善研究内 容 摘 要本次范文对于事业单位内部控制存在的问题进行相关的研究,主要用文献法和案例分析的方式进行研究,提升研究的信效度,为事业单位内部控制水平的提升提供一定的参考意义。基于目前已有的研究,对于事业单位内部控制的问题进行研究,对于事业单位内部控制存在..
XCLW72317 事业单位财务内控管理制度建立与完善研究 内 容 摘 要 本次范文对于事业单位内部控制存在的问题进行相关的研究,主要用文献法和案例分析的方式进行研究,提升研究的信效度,为事业单位内部控制水平的提升提供一定的参考意义。 基于目前已有的研究,对于事业单位内部控制的问题进行研究,对于事业单位内部控制存在的问题进行一定的解决策略的分析,主要从事业单位健全与完善内部控制环境、完善事业单位内部风险评估措施、完善事业单位内部控制结构制度、完善事业单位沟通与信息机制、完善事业单位内部控制监督体系进而提升事业单位内部控制水平。 [关键词]:事业单位;财务;内控管理制度;完善研究; 目 录 1 财务内控管理相关概念及理论基础1 1.1 相关概念1 1.1.1 财务管理1 1.1.2 内部控制1 1.1.3 事业单位2 1.2 研究目的和意义2 1.2.1 研究的目的2 1.2.2 研究的意义2 1.3 研究内容与方法3 1.3.1 研究内容3 1.3.2 研究方法3 2 内部控制概述4 2.1 内部环境4 2.2 风险评估4 2.3 控制活动4 2.4 信息与沟通4 2.5 内部沟通5 3 我国事业单位存在的问题5 3.1 内部控制环境不完善5 3.2 缺乏应有的内部风险评估措施6 3.3 控制活动的结构不明确6 3.4 信息与沟通机制不健全7 3.5 缺乏内部控制监督体系7 4从管理角度完善内部控制管理的措施9 4.1健全与完善内部控制环境9 4.2完善事业单位内部风险评估措施9 4.3完善事业单位内部控制结构制度10 4.4完善事业单位沟通与信息机制10 4.5完善事业单位内部控制监督体系11 5. 总结12
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