XCLW69123 上市公司审计中的主要问题及其对策内 容 摘 要对于上市公司的审计方面而言,其注册会计师和法律制度以及内部控制都存在一定的弊端和问题,所以,要根据选拔人才的路径,增强职业道德规范,对会计市场加强监管,将上市公司的内部机制进行控制,相关的法律制度进行完善等等,进而使审计行业得到规范,本文首先对..
XCLW69123 上市公司审计中的主要问题及其对策 内 容 摘 要 对于上市公司的审计方面而言,其注册会计师和法律制度以及内部控制都存在一定的弊端和问题,所以,要根据选拔人才的路径,增强职业道德规范,对会计市场加强监管,将上市公司的内部机制进行控制,相关的法律制度进行完善等等,进而使审计行业得到规范,本文首先对于审计的概念及主要作用进行概述,接着阐述了当前上市公司审计过程当中遇到的一些问题,最后针对性的提出相应的措施,希望给上市公司的审计带来一些有效的帮助。 [关键词]:上市公司;审计;问题;对策 目 录 1.审计相关理论概述4 1.1审计的含义4 1.2审计程序5 1.3审计工作应遵从的规范5 2.审计的主要作用5 2.1对内部控制的作用5 2.2用并及时反馈信息5 2.3增强企业价值6 2.4风险管理6 2.5实现公司战略目标6 3.上市公司在审计当中出现的问题7 3.1注册会计师及事务所方面存在的问题7 3.2上市公司方面存在的问题7 3.3法律及制度方面存在的问题8 4. 上市公司审计问题解决措施9 4.1实施突击性审计,降低对企业管理层审计数据的依赖9 4.2注册会计师应注重审计程序的完整性与恰当性10 4.3强化注册会计师审计的独立性10 4.4提高审计人员的执业能力与职业道德素养10 4.5加强对审计的认识和重视11 结束语11
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