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关于强化股份制改造后企业的内部审计工作的实践报告

本文ID:LW122809 范文字数:9085 ¥118
范文编号:KJ2211范文字数:9085关于强化股份制改造后企业的内部审计工作的实践报告摘 要加强内部审计是建立现代企业法人制度和主权制度的需要,同时也是确保企业资产保值增值,大力提高企业经济效益,维护产权所有者和企业经营者合法权益的需要。目前企业改制进程加速,现代企业制度不断完善,传统意义上企业内部审计模..
范文编号:KJ2211 范文字数:9085
关于强化股份制改造后企业的内部审计工作的实践报告
摘    要

加强内部审计是建立现代企业法人制度和主权制度的需要,同时也是确保企业资产保值增值,大力提高企业经济效益,维护产权所有者和企业经营者合法权益的需要。目前企业改制进程加速,现代企业制度不断完善,传统意义上企业内部审计模式已赿来赿不适应形势的发展需要,迫切需要建立一整套具有前瞻性的内部审计制度来促进内部审计工作的发展。笔者认为企业改制后改变了原有的产权关系,内部审计由原有政府强制审计转变为企业选择审计,审计的重点也逐步从领导离任审计和查错纠弊转变为更加关心经济效益审计,审计模式也由上级主管机关派员审计转变为企业内部审计机构自主审计,审计结论由对主管部门负责转变为对股东负责。通过对所在公司内部审计现状的分析研究,总结了原有内审模式带来的不足,提出一定的改进对策,只有进一步完善企业内部审计的管理体制,加强内部审计动态管理,拓展内审工作范围,关注经济效益审计和风险管理评价,提高内审人员素质,才能从真正意义上发挥内部审计的作用。

关键词:强化 股份制 改造 企业 内部审计 实践报告
                                 
目            录
一、现代企业内部审计的主要职能和内容 1
(一)现代企业内部审计的主要职能 1
(二)改制给企业内部审计带来的变化 2
(三)现代企业内部审计的主要内容 2
二、现代企业内部审计的现状 2
(一)国家审计机关对民营企业内审工作指导监督缺乏政策法规依据和行之有效办法 2
(二)对内部审计职能的认识较为模糊 2
(三)内审组织具有很强的依附性,独立性差 2
(四)对内审工作重视不够,应付了事 2
(五)内审的监督职能难于实现 2
(六)审计范围不够广 2
(七)内部审计部门与企业其他职能部门级别相同 3
(八)企业内审人员专业素质普遍较低,机构不健全 3
(九)与审计对象之间的协调和沟通不够 3
(十)审计行业尚待规范,审计手段尚需完备 3
三、笔者所在公司的组织结构和内部审计模式 3
(一)公司组织结构 3
(二)公司内部审计模式及在实际运行过程中暴露出的不足 3
四、公司内审工作存在不足的原因 4
(一)原有体制下形成的惯性思维导致公司管理者不易调整对内审工作的认识 4
(二)股权设置带来的影响 5
(三)公司未设立独立的内审机构,未配备专职内审人员 5
五、加强公司内部审计的基本对策 5
(一)改变内审组织模式,完善内审管理体制,增强内审独立性 5
(二)提高审计实效性 5
(三)完善内部审计工作制度,增强审计规范性 6
(四)结合公司所属行业特点,拓展审计工作范围 6
(五)提高内部审计人员的总体素质,提升审计工作水平 6
(六)采用更先进和更灵活的工作方式 6
(七)进行公司内审工作外部化尝试 7
六、结束语 7
参考文献 7


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