XCLW4153 中小企业企业治理与内部控制问题研究 (字数:7165)目录摘要I一、中小企业是促进社会生产力发展的重要力量1二、中小企业内部控制制度建设的现状2三、内部审计在中小企业内部控制制度建设中的作用4(一)内部审计是完善公司治理机制的重要内容4(二)内部审计是完善内部控制最为经济的选择5(三)内部审计的独立..
XCLW4153 中小企业企业治理与内部控制问题研究 (字数:7165) 目录 摘要 I 一、中小企业是促进社会生产力发展的重要力量 1 二、中小企业内部控制制度建设的现状 2 三、内部审计在中小企业内部控制制度建设中的作用 4 (一)内部审计是完善公司治理机制的重要内容 4 (二)内部审计是完善内部控制最为经济的选择 5 (三)内部审计的独立性有助于内部控制的完善 5 (四)内部审计是实现内部控制的关键要素 5 (五)评价和评估企业的内部控制系统健全、完善的内部控制是企业进行经营、管理的基础。 6 四、提出审计建议,监督建议落实情况 7 五、结论 8 参考文献 9 致谢 10
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