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浅谈企业内部审计的问题与对策

本文ID:LW204954 (字数:8902) ¥128
XCLW7223 浅谈企业内部审计的问题与对策 (字数:8902)摘要我国审计经历了一个漫长的发展过程。从1985年10月发布了《审计署关于内部审计工作的若干规定》,在各级政府审计机关、各级主管部门的积极推动下,内部审计渐入正轨。在当前经济迅速发展的信息化时代及复杂多变的环境中,企业能否在社会上有一席之地?能否体现经..
XCLW7223  浅谈企业内部审计的问题与对策  (字数:8902)
摘要
我国审计经历了一个漫长的发展过程。从1985年10月发布了《审计署关于内部审计工作的若干规定》,在各级政府审计机关、各级主管部门的积极推动下,内部审计渐入正轨。在当前经济迅速发展的信息化时代及复杂多变的环境中,企业能否在社会上有一席之地?能否体现经济及社会价值?首先要有适合自身的战略目标;其次要有完善的内部控制体系;最后在内部审计监督下完成工作。内部审计不同于政府审计、社会审计,它是由企业内部人员担任,审计的职能和本质同政府审计、社会审计一致,运用审计基本手段及方法,只要是对企业有利,还可以自主创新方式及方法。内部审计是企业内部的一个监督机构,是为了加强企业内部控制和提高企业的经济效益而存在的,对企业的一切经济活动进行的监督和评价。因此对企业内部审计的研究就显得尤为重要了。当前很多企业已意识到审计在工作中表现出的重要性,自觉地在内部开展审计工作。然而还是存在一些问题,比如没有设置审计机构、没有专职人员、业务经验不熟悉等等,这些都会给企业带来不利的影响。如何消除不利因素?如何加强内部控制?如何加强审计监督?这就需要企业进行深刻的剖析。本文就从企业内部审计的现状出发,揭示了企业内部审计存在的问题,包括内部审计没有起到监督作用;内部审计不完善导致内部失控;内部审计力量薄弱,业务素质欠缺。最后针对存在的问题提出了完善的对策。

关键词 内部审计;审计监督;问题与对策;




目录
摘要 I
一、 企业内部审计的现状 1
(一) 缺乏独立性、专职性 1
1、 缺乏独立性 1
2、 缺乏专职性 1
(二)审计不完善导致监督失灵 1
1、 受管理者意识影响。 2
2、 受业务水平及职权影响。 2
(三)审计方法陈旧、手段落后 3
二、 企业内部审计存在的问题 4
(一)没有起到监督作用 4
(二)内部审计不完善导致内部失控 4
1、 财务收支 4
2、 重大决策的制定和执行 5
3、 业务经营 5
4、 风险管理和内部控制 6
5、 廉洁从业 6
(三)内部审计力量薄弱、业务素质欠缺 6
三、 完善企业内部审计的对策 8
(一)充分发挥内部审计的监督作用 8
1、 加强审计监督的重要性认识 8
2、 理清监督内容 8
3、 创新监督方式 8
(二)加强内部控制、完善内部审计 9
1、 财务收支 9
2、 重大决策的制定和执行 9
3、 业务经营 10
4、 风险管理和内部控制 10
5、 廉洁从业 10
(三)提高审计人员业务素质、增强内部审计力量 11
参考文献 12
致谢 13


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