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浅谈混合所有制下企业的内控和审计

本文ID:LW209563 (字数:9057) ¥118
XCLW8419 浅谈混合所有制下企业的内控和审计 (字数:9057)摘要国企民企融合成为新一轮国资国企改革重头戏。混合所有制经济在我国出现和发展,主要源于国有企业改革,源于寻找国有体制同市场经济相结合的形式和途径。混合所有制推出有利于国有资本放大功能、保值增值、提高竞争力,有助国有资本于"走出去",是国资国企改..
XCLW8419  浅谈混合所有制下企业的内控和审计  (字数:9057)
摘要
国企民企融合成为新一轮国资国企改革重头戏。混合所有制经济在我国出现和发展,主要源于国有企业改革,源于寻找国有体制同市场经济相结合的形式和途径。混合所有制推出有利于国有资本放大功能、保值增值、提高竞争力,有助国有资本于"走出去",是国资国企改革的重要支撑。如何做好合资企业的内控与审计是一新课题。既要管好国有资产,让资产保值增值,又不能降低持民营企业灵活性、市场性,不能束缚企业家的手脚,重点还是要把握好这个度。在既定规则之下进行博弈,利益不能凌驾于规则之上,不能根据各自利益去随便修改规则。混合所有制改革不是简单的“重切蛋糕”,更不是分好处,而是要建立和完善企业和资本新的行为规则和运行方式。要从配套的行业体制、金融体制、投资体制等改革中寻找突破口。

关键词 国企改革 混合所有制度 内控管理 审计管理 




目录
摘要 I
目录 I
一、国内外混合所有制经济现状 2
(一) 国外混合所有制度现状。 2
 (二)国内混合所有制经济的提出。 2
二、混合所有制经济的优势与不足 2
(一)混合所有制度经济优势及不足 2
(二)完善法人治理,尊重市场规律 3
1.加强和完善法人治理结构。 3
2.尊重市场规律,加强内控管理。 3
3.混合所有制企业的审计监督是重点。 3
三、混合所有制企业加强内控体系建设 3
(一)内控体系建立与内控制度完善 3
1.全面预算管理 4
2.合同管理 4
3.信息传递管理 4
(二)业务活动内控管理的重点 5
1.资金活动管控 5
2.采购管理 5
3.资产管理 6
4.工程项目管理 6
四、混合所有制企业重视审计监督是保障 7
(一)混合所有制审计特征 8
1.审计对象多元性 8
2.审计内容复杂性 8
3.审计结果公开性 8
4.审计高风险性 8
(二) 审计监督的重点内容 8
1.审查企业的产权关系是否明晰。 8
2.加强对企业会计信息真实性和合法性的审计。 8
3.加强经济效益审计。 8
4.审查企业权益分配是否正当。 9
(三)做好审计监督方法及措施 9
1.完善混合所有制企业的审计法律法规。 9
2.政府审计与社会审计有机结合。 9
3.建立健全内部审计制度。 9
4.加强对注册会计师审计和内部审计的督导。 9
5. 提高审计人员素质。 9
三、参考文献 10
致谢 11


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