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中小企业内部审计问题浅析

本文ID:LW219528 (字数:10790) ¥118
XCLW10228 中小企业内部审计问题浅析 (字数:10790)摘要实施内部控制是中小企业开展有效管理不可缺少的重要保证。中小企业内部审计在在内部控制中的作用重大,不可替代。我国中小企业内部审计缺位现象严重,独立性不够,职能上重监督,轻服务,性质和作用理解不准确。只有建立内部审计的独立性和权威性,转变内部审计的..

XCLW10228  中小企业内部审计问题浅析  (字数:10790)
摘要
实施内部控制是中小企业开展有效管理不可缺少的重要保证。中小企业内部审计在在内部控制中的作用重大,不可替代。我国中小企业内部审计缺位现象严重,独立性不够,职能上重监督,轻服务,性质和作用理解不准确。只有建立内部审计的独立性和权威性,转变内部审计的职能,培养高素质的内部审计人才,积极参与企业内部控制体系建设,认真开展内审自身有效性评估,不断提高审计质量和水平,才能为中小企业内部控制有效性提供可靠的机制保障。本文以绪论开篇,首先介绍了内部审计的理论基础,接着对中小企业内部审计中存在的问题进行了探讨,对其存在问题的原因进行了分析,并对问题提出合理的完善建议,得出结论:对中小企业内部审计系统的构建,应该从企业各个发展阶段特点出发,不应千篇一律;国家要完善相关的法律制度,加强行业领导,促使中小企业尽快转变观念,促进产权结构的多元化、管理模式的现代化

关键词:中小企业;内部审计;存在问题;完善建议



目录
摘要 2
引言 1
一、中小企业及内部审计概述 2
(一)中小企业的界定 2
(二)内部审计含义 2
(三)中小企业内部审计的特点 2
(四)中小企业内部审计的必要性 2
二、中小企业内部审计存在问题分析 4
(一)中小企业内部审计发展状况 4
1.我国内部审计的机构设置 4
2.中小企业内部审计的人员状况 4
(二)中小企业内部审计存在的主要问题 5
1.审计定位不明确 5
2.内部审计独立性较差 6
3.内审活动范围受到限制 6
4.审计技术落后 7
5.内部审计人员素质偏低 7
三、改善中小企业内部审计的措施 8
(一)明确内部审计的定位 8
(二)提升内部审计独立性 8
(三)拓宽内部审计领域,最大程度的避免审计局限性 9
(四)不断改进内部审计的技术手段 9
(五)培养高素质的内部审计人员队伍 10
四、结论 11
参考文献 12
致谢 13

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