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浅谈XX鞋业有限公司—内部会计控制存在的问题及建议

本文ID:LW219567 (字数:6467) ¥118
XCLW10267 浅谈XX鞋业有限公司—内部会计控制存在的问题及建议 (字数:6467)摘要如今,伴随着全球经济一体化的发展,中国经济也随之进入高速发展的阶段,国内日益兴起的企业竞争逐步白热化,面对此种市场发展环境,企业应该采取何种发展策略获取市场份额,内部会计控制是内部控制制度的一个重要方面,能反映出一个企业的..

XCLW10267  浅谈XX鞋业有限公司—内部会计控制存在的问题及建议  (字数:6467)
摘要
如今,伴随着全球经济一体化的发展,中国经济也随之进入高速发展的阶段,国内日益兴起的企业竞争逐步白热化,面对此种市场发展环境,企业应该采取何种发展策略获取市场份额,内部会计控制是内部控制制度的一个重要方面,能反映出一个企业的整体财务发展状况,使企业能根据所反映出来的财务信息及时做出调整。然而,从近年来我国企业发生的财务违规、会计舞弊事件来看,很多企业在发展过程中没有意识到内部会计控制的重要性,导致企业在一系列的事件下受到巨大经济损失。针对企业内部会计控制体制进行革新,从而强化内控体制对企业发展的积极作用,提升企业会计真实性、完善度,让企业走向可持续发展的健康之路上,它的建立与完善是实施各种决策的前提和保证。本文以参加瑞安东旭鞋业有限公司会计管理的实际感受为例,论述了内部会计控制方面成功的主要经验及存在的问题,并针对问题提出建议。
关键词: 内部会计控制;制度;实施;应收账款

目    录
摘要 I
引言 1
一、内部会计控制的概念及作用 2
(一)内部会计控制的概念 2
(二)内部会计控制制度的作用 2
1.保证会计信息的真实可靠 2
2.有利于企业的检查、考核和建立有效的激励机制 2
3.保护财产物资的安全 2
4.有利于实现企业的经营目标 2
二、瑞安东旭鞋业有限公司内部会计控制的现状 3
(一)公司在内部会计控制方面成功的主要经验 3
1.制定完善的会计档案和财务交换制度. 3
2.建立完善的内部成本控制制度 3
3.强化财产登记保管和实物资产盘点制度. 3
(二)公司在内部会计控制方面存在的主要问题 3
1.应收账款风险方面. 3
2.没有划分合理的职责 3
3.现金内部控制制度不完善. 3
三、加强应收账款的管理 4
(一)源头控制,压缩应收账款的额度与频率 4
(二)及时清对,严格催收 4
(三)动态跟踪、分析,强化日常监督和管理 4
(四)合理划分工作职责 4
(五)完善现金内部控制制度 4
四、结束语 5
参考文献 6
致谢 7

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