XCLW11233 浅议港中旅华贸集团建立完善内部会计控制制度 (字数:6357)摘要本人就该公司对企业内部控制认知还不够深入、建立了企业内部控制,缺乏执行力、没有设置不相容职务的分离制度和会计监督控制职能、没有明确的内部会计处理方法、内部会计控制制度的“一把手”问题还相当严重这5方面原因分析,建立和完善建议企业..
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