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浅析国有企业内部控制与审计

本文ID:LW221180 (字数:6560) ¥118
XCLW11810 浅析国有企业内部控制与审计 (字数:6560)摘要随着社会的发展和经济全球化进程的不断加快,在越来越来激烈的市场竞争形势下,企业会面临更多、更大的风险,因此加强其内部控制审计是非常需要。现在的内部控制已成为企业必不可少的管理机制,企业必须提高自己的管量能力来提高市场竞争力。内部控制和审计都是企..

XCLW11810  浅析国有企业内部控制与审计  (字数:6560)
摘要
随着社会的发展和经济全球化进程的不断加快,在越来越来激烈的市场竞争形势下,企业会面临更多、更大的风险,因此加强其内部控制审计是非常需要。现在的内部控制已成为企业必不可少的管理机制,企业必须提高自己的管量能力来提高市场竞争力。内部控制和审计都是企业加强内部监督与管理的手段。企业为实现预定的目标,必须建立起一套强有效的内部控制度,且不断完善内部控制制度,维护公司财产安全,保证会计记录的准确和完整,并提供及时可靠的信息。保证企业管理决策的顺利执行。要建立健全的内部控制体系并使之运行有效,也必须加强内部审计工作的监督力度。使之规范化和制度化,才能够有效促进企业控制的实现。

关键词  企业 内部控制 内部审计




目    录
摘要 I
一、企业内部控制与内部审计的概述 2
(一)企业内部控制及内部审计的定义 2
1.内部控制的定义 2
2.内部审计的定义 2
(二)企业审计与内部控制的关系 2
1.内部审计与内部控制的构成 2
2.内部控制是内部审计的基础平台 2
3.内部审计对内部控制的再控制 2
 
二、案例引题分析 3
三、企业内部控制中存在的问题 6
(一)企业内部控制环境薄弱 6
(二)企业风险管理机制不完善 6
(三)企业内部控制流程不完善 6
(四)企业内部监督机制不合理 6
四、加强企业内部控制的建议 7
(一)优化企业控制环境 7
(二)建立风险评估体系 7
(三)建立健全内部迭制体系 8
(四)加强内控与审计相结合 8
五、结束语 9
参考文献 10
致谢 11


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