XCLW12393 小议中小企业内部控制和内部审计 (字数:4676)目 录一、 内部控制与内部审计的关系1二、 中小企业内部控制与内部审计的现状11. 对内部控制制度认识的片面性22. 内控制度缺失23. 内部审计职能弱化3三、 解决中小企业内部控制问题的对策31. 建立清晰合理的组织结构32. 建立有效的内部控制制度33. 形成企业..
上一篇:当前政府审计存在的问题及对策分析 | 下一篇:国内P2P网贷平台发展中存在的问题.. |
点击查看关于 小议 中小企业 内部控制 内部审计 的相关范文题目 | 【返回顶部】 |