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小议中小企业内部控制和内部审计

本文ID:LW221841 (字数:4676) ¥118
XCLW12393 小议中小企业内部控制和内部审计 (字数:4676)目 录一、 内部控制与内部审计的关系1二、 中小企业内部控制与内部审计的现状11. 对内部控制制度认识的片面性22. 内控制度缺失23. 内部审计职能弱化3三、 解决中小企业内部控制问题的对策31. 建立清晰合理的组织结构32. 建立有效的内部控制制度33. 形成企业..

XCLW12393  小议中小企业内部控制和内部审计  (字数:4676)
目  录
一、 内部控制与内部审计的关系 1
二、 中小企业内部控制与内部审计的现状 1
1. 对内部控制制度认识的片面性 2
2. 内控制度缺失 2
3. 内部审计职能弱化 3
三、 解决中小企业内部控制问题的对策 3
1. 建立清晰合理的组织结构 3
2. 建立有效的内部控制制度 3
3. 形成企业内控文化,加强内部审计力度 4
4. 建立完善的内部审计制度 5
5. 建立有效的激励机制,加强内控的检查与考核 5
6. 建立良好的信息沟通系统,确保企业内部控制效果 5
四、 总结语 6


小议中小企业内部控制和内部审计

摘 要:现代企业管理制度的核心是完善公司治理结构,良好的公司治理结构是提高企业经营管理效率的基本要素。然而科学、有效的内部控制制度,也是现代企业实现其经营目标的有力保证。内部控制是管理层为履行管理目标而建立的一系列规则、政策和程序,与公司治理及公司管理密不可分。目前许多中小企业的内部控制问题非常突出,甚至影响了企业的经济效益,阻碍了企业的发展。介于现状如何加强企业内部控制和内部审计就变得尤为重要。完善的内部审计制度能够强化企业内部控制,理顺内部管理,从而达到提高经济效益。本文通过对中小企业内部控制现状的分析提出通过加强企业内部控制、完善企业内部审计能有效地确保企业健康持续发展。
关键词:中小企业   内部控制   内部审计

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