XCLW12620 浅谈中小企业内部会计控制制度的构建 (字数:5026)摘要通过对温州正泰公司内部会计控制制度构建问题进行研究,在对该公司内部会计控制制度基本情况进行梳理的基础上,找出了内部会计控制制度存在的问题,主要是内部会计控制环境不够优化、内部会计控制机制不够完善、内部会计控制缺乏风险评估、内部会计控制合..
XCLW12620 浅谈中小企业内部会计控制制度的构建 (字数:5026) 摘要 通过对温州正泰公司内部会计控制制度构建问题进行研究,在对该公司内部会计控制制度基本情况进行梳理的基础上,找出了内部会计控制制度存在的问题,主要是内部会计控制环境不够优化、内部会计控制机制不够完善、内部会计控制缺乏风险评估、内部会计控制合力比较薄弱,并提出了相应的对策。 关键词:正泰公司;内部会计控制;控制制度 目 录 一、引言 1 二、温州正泰公司内部会计控制制度的基本情况 2 (一)明确了内部会计控制原则 2 (二)制定了内部会计控制目标 2 (三)制定了内部会计控制制度 2 三、温州正泰公司内部会计控制制度存在的问题 3 (一)内部会计控制环境不够优化 3 (二)内部会计控制机制不够完善 3 (三)内部会计控制缺乏风险评估 3 (四)内部会计控制合力比较薄弱 3 四、温州正泰公司内部会计控制制度的构建策略 4 (一)优化内部会计控制环境 4 (二)完善内部会计控制机制 4 (三)加强内部会计控制评估 4 (四)强化内部会计控制合力 5 (五)提高会计人员整体素质 5 五、结束语 6 参考文献 7
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