XCLW59822 浅析中小企业内部会计控制问题 (字数:4811)目录一、内部会计控制概要1(一)内部会计控制定义1(二)内部会计控制的主要内涵1二、中小企业内部会计控制现状2(一)高层领导工作随意性强2(二)费用支出控制力弱3(三)会计信息真实性待加强3(四)违纪违法现象时有发生3三、中小企业内部会计控制问题成因分..
XCLW59822 浅析中小企业内部会计控制问题 (字数:4811) 目录 一、内部会计控制概要 1 (一)内部会计控制定义 1 (二)内部会计控制的主要内涵 1 二、中小企业内部会计控制现状 2 (一)高层领导工作随意性强 2 (二)费用支出控制力弱 3 (三)会计信息真实性待加强 3 (四)违纪违法现象时有发生 3 三、中小企业内部会计控制问题成因分析 3 (一)管理层对内部会计控制制度认识不到位 3 (二)内部会计控制制度建设缺乏科学性与连贯性 3 (三)内部会计控制制度体系欠完善 4 (四)监督机制不健全 4 四、加强中小企业内部会计控制建议 4 (一)统一思想,强化管理者对内部会计控制的认识 4 (二)科学规划机制,规范设置机构 4 (三)健全内部会计控制体系 5 (四)加强中小企业内部会计监管的力度 5 五、总结 5 参考文献: 5 浅析中小企业内部会计控制问题 摘要:内部会计控制是中小企业内部控制的重要方面,中小企业要在激烈的竞争中脱颖而出,就必须重视内部会计控制。本文探讨了中小企业内部会计控制的现状、存在问题等,分析中小企业内部会计控制存在问题的原因,并提出了健全、完善中小企业内部会计控制的措施,以促进中小企业稳定健康的发展。 关键词:中小企业;内部会计控制;建议 浅析中小企业内部会计控制问题相关范文 |
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