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企业内部控制存在的问题及对策研究--以獐子岛集团有限公司为例

本文ID:LW327202 (字数:11452) ¥148
XCLW66293 企业内部控制存在的问题及对策研究--以獐子岛集团有限公司为例内 容 摘 要随着国际经济一体化进程的不断发展和国内经济市场格局不断完善,企业的发展机遇越来越多,只要抓住机会就可能一展宏图。然而,机遇与风险往往是相伴相生的。疫情当下,国际格局可以说是暗流涌动,社会关系纷繁复杂,企业经营所面对的风..
XCLW66293  企业内部控制存在的问题及对策研究--以獐子岛集团有限公司为例


内 容 摘 要

随着国际经济一体化进程的不断发展和国内经济市场格局不断完善,企业的发展机遇越来越多,只要抓住机会就可能一展宏图。然而,机遇与风险往往是相伴相生的。疫情当下,国际格局可以说是暗流涌动,社会关系纷繁复杂,企业经营所面对的风险也越来越复杂。回溯这几年我国企业发展的历程,被曝出内部腐败、证券欺诈、财务造假等的公司数量竟也不是个小数。追溯其原因,企业内部控制是重要内因,但我国内部控制推行的力度相对欠缺,企业本身也缺乏这方面的相关知识。所以我国企业必须要在内部控制这方面进行加强管理,才有机会抓住发展机遇,发展经济。
本文以獐子岛集团股份有限公司为研究对象,针对其发生的三次风险事件,对照COSO的内部控制五要素的模型,指出其在控制环境,风险评估,控制活动,信息与沟通,监控这五个层次上产生多次巨大亏空的具体原因。基于内部控制这一视角,给出解决獐子岛集团难题的相关实用性建议,希望通过实施内部控制措施,帮助提升獐子岛的管理水平。此外,我国企业可以把新的COSO框架作为理论依据,构建起符合本土企业自身发展的内部控制体系,相信我国企业在内部控制度这方面一定能做得越来越完善。

[关键词]:内部控制;獐子岛集团;COSO新框架
目录
1.绪论4
1.1研究背景与意义4
1.2研究内容与方法5
1.3研究不足与创新6
1.3.1可能的创新6
1.3.2不足之处6
2.文献综述6
2.1内部控制概念6
2.2内部控制框架概念7
2.3企业内部控制存在的问题7
2.4企业内部控制的对策研究7
2.5文献述评8
3.獐子岛集团案例分析9
3.1回顾獐子岛事件9
3.2獐子岛内部控制的缺陷及原因分析10
3.2.1控制环境方面的缺陷及原因10
3.2.2风险评估方面11
3.2.3控制活动方面11
3.2.4信息的沟通与交流方面12
3.2.5监督方面12
4.COSO框架下獐子岛集团内部控制的优化对策13
4.1优化内部控制环境13
4.2重视风险评估14
4.3完善控制活动14
4.4加强信息与交流15
4.5加强监督力度15
5.结论与展望16
文献


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