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我国上市公司内部控制信息披露问题研究

本文ID:LW340679 (字数:11400) ¥60
XCLW92541 我国上市公司内部控制信息披露问题研究内 容 摘 要2我国上市公司内部控制信息披露问题研究3一、 内部控制的含义与意义3(一)内部控制的含义3(二)内部控制的意义3二、上市公司内部控制信息披露的方式与内容3(一)年度报告中的内部控制披露3(二)招股说明书中的披露要求4(三)我国内部控制信息披露的主要..
XCLW92541  我国上市公司内部控制信息披露问题研究



内 容 摘 要2
我国上市公司内部控制信息披露问题研究3
一、 内部控制的含义与意义3
(一)内部控制的含义3
(二)内部控制的意义3
二、上市公司内部控制信息披露的方式与内容3
(一)年度报告中的内部控制披露3
(二)招股说明书中的披露要求4
(三)我国内部控制信息披露的主要形式4
三、欣泰电器内部控制信息披露的现状及成因分析5
(一)缺乏正确的披露动机5
(二)相关规定不够健全,执行不到位5
(三)披露内容形式重于实质6
(四)忽视内部控制五要素6
四、提高上市公司内部控制信息披露的对策7
(一)公司层面7
(二)监管机构方面8
(三)审计咨询机构方面9
(四)公众方面9
五、结语9
参 考 文 献11

内 容 摘 要

随着社会的不断进步,全球经济的迅速发展,上市公司发现机遇来临的同时,公司之间的竞争也越来越激烈。上市公司对内部控制信息进行披露具有非常重要的意义,一方面能够有效的保证信息披露的真实与可靠性;另一方面还可以通过发现问题间接改善公司的内部管理,从而吸引更多潜在投资者的投资为公司带来更丰厚的收益。
本文分析了我国上市公司内部控制信息披露的现状;基于内部控制以及信息披露的相关概念和理论,以内部控制信息披露为研究对象,通过整理相关文献,以欣泰电气作为范文案例,介绍了欣泰电气的基本情况,欣泰电气内控信息披露具体存在的问题,欣泰电气案例给我国上市公司的启示,从公司、监管机构、审计机构三个层面进行分析;从而看到我国上市公司内部控制信息披露存在的问题;最后,结合我国发展的实际情况和自身特点提出有效的建议。
【关键词】:上市公司;内部控制;信息披露;欣泰电气。


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