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论上市公司财务舞弊及相应的审计对策

本文ID:TXW808379 全文字数:5112

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目录论上市公司财务舞弊及相应的审计对策1引言2一、财务舞弊的危害性2(一)对企业的危害2(二)对利益相关者的危害2(三)对会计行业的危害2(四)对证券市场的危害。2二、财务舞弊的主要手段2(一)伪造与虚构会计事项进行财务舞弊2(二)关联方交易舞弊31、减少税负32、粉饰业绩,从而实现集团战略目标33、实现特殊利..
目录
论上市公司财务舞弊及相应的审计对策 1
引言 2
一、财务舞弊的危害性 2
(一)对企业的危害 2
(二)对利益相关者的危害 2
(三)对会计行业的危害 2
(四)对证券市场的危害。 2
二、财务舞弊的主要手段 2
(一)伪造与虚构会计事项进行财务舞弊 2
(二)关联方交易舞弊 3
1、减少税负 3
2、粉饰业绩,从而实现集团战略目标 3
3、实现特殊利益集团或个人获利的需要 3
(三)利用企业内部控制制度的缺陷和薄弱环节进行舞弊 3
(四)利用不当的会计政策和会计估计舞弊 3
三、财务舞弊原因分析 3
(一)上市公司追求自身利益最大化 3
1、上市公司融资的需求 3
2、上市公司避免退市处罚 3
3、企业高管人员出于个人利益的选择 3
(二)会计人员职业道德意识不高 3
(三)法律环境不健全 3
(四)民间监督机制不完善 4
(五)公司治理结构中所有者虚位 4
四、财务舞弊的防范措施 4
(一)完善公司治理结构 4
1、完善公司组织结构 4
2、建立健全公司内部会计控制制度 4
(二)完善会计准则和企业会计制度 4
(三)加强注册会计师制度的建设 4
1、优化执业环境 4
2、完善会计师事务所的内部治理结构 4
3、实行注册会计师强制定期轮换制度 5
4、加强对注册会计师审计的监督 5
(四)建立以诚信为核心的会计道德体系 5
参考文献 5

论上市公司财务舞弊及相应的审计对策
摘  要:近年来发生的财务舞弊以及公司内部人员违法违规行为令人震惊,会计信息严重失真,不仅削弱了财务管理职能,而且严重误导了社会资源的配置。破坏了国民经济的健康发展。因此,治理财务舞弊已是势在必行。完善企业内部控制,加强舞弊防范成为经济社会发展的迫切要求。
关键词:财务舞弊;内部控制;控制制度;审计对策

引言

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