范文编号:KJ2078范文字数:4920,附开题报告
浅谈企业会计信息化下内部控制中存在的问题及对策摘要 随着电子信息产业的不断发展,科学合理、严格规范的企业内部控制制度是会计信息化实施的前提,企业在会计信息化环境下建立完善的内部控制制度,既保证会计信息真实、可靠,又确保会计信息在信息化下正常、安全、有效的运..
范文编号:KJ2078 范文字数:4920,附开题报告
浅谈企业会计信息化下内部控制中存在的问题及对策 摘要 随着电子信息产业的不断发展,科学合理、严格规范的企业内部控制制度是会计信息化实施的前提,企业在会计信息化环境下建立完善的内部控制制度,既保证会计信息真实、可靠,又确保会计信息在信息化下正常、安全、有效的运行,提高企业经济效益。本文以会计信息化为基础,以企业内部控制为主线,研究了两者的辩证关系,分析会计信息化环境下企业内部控制面临的问题,并对这些问题提出应对策略的分析。 关键词 会计信息化;内部控制;影响 目录 摘要 I 会计信息化与内部控制的关系及影响 1 (一)会计信息化与企业背部控制的关系 1 (二)会计信息化对企业内部控制的影响 1 1.会计信息化给企业内部带来的机遇 1 2.会计信息化给企业内部带来的挑战 2 二、企业会计信息化下内部控制中存在的问题 2 (一)制度不完善造成会计信息化发展缓慢 2 (二)网络的开放性导致会计信息存在安全隐患 3 (三)对会计信息化下档案管理存放没有形成严密的制度 3 三、企业会计信息化下内部控制的对策 3 (一)优化内部控制环境 3 (二)建立健全内部控制制度 4 (三)完善会计信息化建设 4 参考文献 5 致谢 6
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