XCLW4844 中小企业内部控制与审计 (字数:8920)目录摘要I一、内部审计在内部控制中的作用2(一)评价和鉴证的作用2(二)监督的作用2(三)控制的作用2二、中小企业内部审时的现状与问题3(一)内部审计缺位现象严重3(二)内部审计机构独立性不够.3(三)内部审计工作现状制约了内部审计的独立性.3(四)企业环境对内部..
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