XCLW4922 A电源动力公司内部审计制度研究 (字数:8727)目录摘要I引言1一、内部审计的基本理论2(一)内部审计的定义2(二)内部审计的职能2(三)内部审计的内容3(四)内部审计的流程3二、A公司内部审计存在的问题分析5(一)A公司基本情况5(二)A公司内部审计的现状51.A公司内部审计组织结构分析52.A公司成本费用审计..
XCLW4922 A电源动力公司内部审计制度研究 (字数:8727) 目录 摘要 I 引言 1 一、内部审计的基本理论 2 (一)内部审计的定义 2 (二)内部审计的职能 2 (三)内部审计的内容 3 (四)内部审计的流程 3 二、A公司内部审计存在的问题分析 5 (一)A公司基本情况 5 (二)A公司内部审计的现状 5 1.A公司内部审计组织结构分析 5 2.A公司成本费用审计 6 3.内部审计职能发挥情况 7 (三)A公司内部审计存在的问题 7 1.审计组织定位不清 7 2.忽略风险评估程序 8 3.内部审计队伍建设不足 8 4.内部审计规范缺乏强制性 9 三、A公司内部审计问题的解决建议 10 (一)准确把握内部审计职能定位 10 (二)加强风险管理的意识,重视内部审计 10 (三)制定人才建设计划 10 (四)增强审计部的独立性 11 四、结论 13 参考文献 14
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