XCLW6906 浅析嘉兴市中小民营企业内部审计 (字数:11089)摘要随着经济的高速发展,内部审计在中小民营企业发挥的作用越来越大。本文以浙江省嘉兴、海宁两市的中小民营企业为调查对象,从中小民营企业基本情况、内部审计机构组织建设情况、内部审计工作形式和内部审计工作人员四个方面展开分析。通过调查发现:治理层对内..
XCLW6906 浅析嘉兴市中小民营企业内部审计 (字数:11089) 摘要 随着经济的高速发展,内部审计在中小民营企业发挥的作用越来越大。本文以浙江省嘉兴、海宁两市的中小民营企业为调查对象,从中小民营企业基本情况、内部审计机构组织建设情况、内部审计工作形式和内部审计工作人员四个方面展开分析。通过调查发现:治理层对内部审计重视不够、内部审计机构设置混乱、内部审计机构人员素质参差不齐、审计业务不规范、缺乏相应的内部审计法律体系等问题,并针对上述问题提出相关建议。 关键词 中小民营企业;内部审计;内部审计机构;调查 目 录 摘要 I 引言 1 一、中小民营企业内部审计理论分析 2 (一)内部审计的概念 2 (二)中小民营企业的概念 2 (三)中小民营企业开展内部审计的重要性 2 二、调查过程 4 (一)调查范围和方法 4 (二)资料收集方法 4 (三)资料整理和分析 4 三、调查结果分析 5 (一)内部审计机构 5 1是否设置内部审计机构的调查 5 2设置内部审计机构原因调查 5 (二)内部审计法律法规的调查 6 (三)内部审计内容与形式调查 7 1内部审计介入阶段调查 7 2内部审计规范性调查 7 3内部审计业务类型调查 8 4内部审计方法调查 8 (四)内部审计的职能定位 9 (五)内部审计的调查 9 (六)治理层对内部审计的重视程度调查 10 (七)制约内部审计发展的原因 10 四、中小企业内部审计存在的问题 11 (一)没有发展完善的法律法规 12 (二)内部审计机构设置混乱 12 (三)对内部审计管理不够重视 12 (四)内部审计制度不够完善 12 (五)独立性和权威性不强 13 五、解决中小企业内部审计问题的对策 12 (一)宣传内部审计的重要性,提高认识 12 (二)完善内部审计制度,提高其独立性 13 (三)扩大内部审计的业务范围 12 (四)内部审计的方法科学化 14 (五)发展内外审计协作 14 六、结论与建议 15 (一)研究结论 16 (二)研究建议 17 参考文献 17 致谢 19
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