XCLW8171 乐视网内部审计控制存在的问题及对策 (字数:7696)摘要内部审计控制是对单位内部经济活动、管理制度是否合规及有效进行独立评价的一项内部控制,内部审计工作的有效实施可以维护企业利益并促进企业管理体系完善和健康发展。随着社会经济的不断发展,内部审计控制在企业中越来越重要,企业应具备完整严密的审计..
XCLW8171 乐视网内部审计控制存在的问题及对策 (字数:7696) 摘要 内部审计控制是对单位内部经济活动、管理制度是否合规及有效进行独立评价的一项内部控制,内部审计工作的有效实施可以维护企业利益并促进企业管理体系完善和健康发展。随着社会经济的不断发展,内部审计控制在企业中越来越重要,企业应具备完整严密的审计制度和独立权威的审计部门,然而现实中,内部审计活动并没有得到企业应有的重视,职能没有得到有效的发挥,导致内部审计部门形同虚设。本文主要根据乐视网公司发生的经济事件,找出其内部审计控制存在的问题,并对这些问题进行分析,针对这些问题提出行之有效的对策,使公司能有效发挥内部审计的控制作用,促进公司的经营管理、经济活动顺畅规范,提高公司的经济效益,为公司的长期稳定发展打好基础。 关键词 内部审计 控制 乐视网 问题及对策 目录 摘要 I 引言 1 第1章 内部审计控制 2 1.1 内部审计控制基本内容 2 1.1.1 内部审计控制概念 2 1.1.2 内部审计的职能 2 1.2 内部审计控制的重要性 2 1.2.1 内部审计对内部控制的重要性 2 1.2.2 内部审计对财务工作的重要性 3 1.2.3 内部审计对经济效益的重要性 3 第2章 乐视网内部审计控制存在的问题及原因分析 4 2.1 内部审计独立性差 4 2.2 未全面开展经济活动风险管理内部审计工作 4 2.3 未发挥对内部控制的监督职能 7 第3章 完善乐视网内部审计控制的的对策 8 3.1 增强内部审计独立性 8 3.1.1 改善内部审计机构设置模式 8 3.1.2 提高内部审计人员的地位 8 3.2 加强内部审计控制对风险管理的作用 8 3.2.1 改善内部审计职能定位 8 3.2.2 强化内部审计队伍 9 3.3 加强内部审计对内部控制的作用 9 3.3.1 加强内部审计对内部控制的作用意识 9 3.3.2 内部审计与内部控制相互促进 10 第4章 结论 11 参考文献 12 致谢 13
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