XCLW8698 民营企业内部审计存在的问题及对策——以杭州力扬公司为例 (字数:13009)摘要随着民营经济的发展日新月异,在现代化的企业制度管理下,一个个民营企业不断的壮大,亿万的资产,涉及各个行业的分公司如雨后春笋般建立起来,民营企业内部的审计越来越受到企业家的重视,资本该如何运用、如何最大化的提升企业效益..
XCLW8698 民营企业内部审计存在的问题及对策——以杭州力扬公司为例 (字数:13009) 摘要 随着民营经济的发展日新月异,在现代化的企业制度管理下,一个个民营企业不断的壮大,亿万的资产,涉及各个行业的分公司如雨后春笋般建立起来,民营企业内部的审计越来越受到企业家的重视,资本该如何运用、如何最大化的提升企业效益、如何优化资源配置、如何变粗放的发展模式为集约的发展模式,如何增强企业的综合竞争力,这些问题都是是企业经营者们每天考虑的最多的问题,因此,民营经济的发展壮大需要建立一种自我检测防护体系,这就是企业内部审计。 本文立足于企业内部审计理论,以杭州力扬公司为例,指出民营企业在发展中内部审计存在着内部审计的认识的偏差, 内部机构的设置混乱以及审计缺乏权威性和公正性,内部审计人员素质不高等弊端但是长久以来很多民营企业没有重视这个问题。本文的目的是在日趋白热化的竞争要求民营企业经营者必须转变思想,提升管理要点,改进技术、鼓励技术创新,不断调整产业结构,优化资源配置,达到人尽其才、物尽其用。做好企业内部审计,通过开展多种审计模式评价企业财务运行状况、经营情况及效益分析是否真实可靠,确保企业经营活动健康有序的发展。 关键词 民营企业 内部审计 审计质量 目 录 一、绪论 3 (一)、课题研究背景……………………………………………………………3 (二)、课题研究意义……………………………………………………………3 (三)、课题研究目的……………………………………………………………3 (四)、国内外研究现状以及发展趋势…………………………………………4 (五)、主要研究内容容…………………………………………………………6 二、民营企业内部审计的概述……………………………………………………7 (一)、民营企业的定义…………………………………………………………7 (二)、内部审计的定义…………………………………………………………7 (三)、内部审计基础理论………………………………………………………7 (四)、企业内部审计的目的……………………………………………………8 (五)、本章小结…………………………………………………………………8 三、杭州力扬集团有限公司内审现状及存在的主要问题………………………9 (一)、杭州力扬集团有限公司基本情况………………………………………9 (二)、杭州力扬集团有限公司内部审计质量的现状…………………………9 (三)、存在的主要问题…………………………………………………………10 1、公司审计目的不明确……………………………………………………10 2、内部审计程序执行不规范………………………………………………10 3、企业内审部门职能发挥不充分…………………………………………10 4、内部审计质量控制意识不到位…………………………………………10 (四)、本章小结…………………………………………………………………11 四、杭州力扬集团有限公司内审问题的原因分析………………………………12 (一)、杭州力扬集团有限公司所有者对审计的认识偏差……………………12 (二)、家族企业烙印深厚………………………………………………………12 (三)、内部审计部门人员建构问题 12 (四)、 内部审计不全面 13 (五)、 内部审计质量控制体系没有建立 13 (六)、本章小结 13 五、强化杭州力扬集团有限公司内审的对策 14 (一)、企业最高经营者应提高认识,转变传统观念 14 (二)、建立适合企业自身的内部审计组织结构 14 (三)、提高内部审计人员素质 14 (四)、保障杭州力扬集团有限公司内部审计质量 15 结 论 16 参考文献 17
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