网站地图
范文同学网


自动化 模具 机械 电子 通信 动画 英语范文 工程管理 金融范文 旅游管理 工业工程 生物工程 给排水范文 西门子PLC 历史学 三菱PLC
单片机 财务 会计 法律 行政 物理 物流范文 电子商务 制药工程 包装工程 土木工程 材料科学 汉语言范文 欧姆龙PLC 电压表 松下PLC
计算机 化工 数电 工商 食品 德语 国贸范文 人力资源 教育管理 交通工程 市场营销 印刷工程 机电一体化 数控范文 变电站 文化产业

  • 网站首页|
  • 文档范文|
  • 人工降重|
  • 职称文章发表|
  • 合作期刊|
  • 范文下载|
  • 计算机范文|
  • 外文翻译|
  • 免费范文|
  • 原创范文|
  • 开题报告

联系方式

当前位置:范文同学网 -> 文档范文 -> 会计专业 -> 公司内部控制与审计
金融文章范文| 财务管理| 会计专业| 国贸范文| 市场营销范文| 电子商务范文| 财务会计范文| 电子商务| 会计范文| 财务范文| 金融范文| 电子商务范文| 经济范文| 营销范文
·电气自动化原创文章范文 ·学前教育专业原创文章范文 ·国际经济贸易原创文章范文 ·药学专业原创文章范文 ·英语专业原创文章范文 ·公共事业管理原创文章范文
·金融专业原创文章范文 ·广播电视编导原创文章范文 ·电子商务专业原创文章范文 ·法律专业原创文章范文 ·工商管理原创文章范文 ·汉语言文学原创文章范文
·人力资源管理原创文章范文 ·摄影专业原创文章范文 ·心理学专业原创文章范文 ·教育管理原创文章范文 ·市场营销原创文章范文 ·计算机专业原创文章范文
·物流管理专业原创文章范文 ·小学教育专业原创文章范文 ·行政管理专业原创文章范文 ·土木工程管理原创文章范文 ·财务会计专业原创文章范文 ·信息管理信息系统原创范文
·新闻学专业原创文章范文 ·眼视光技术原创文章范文 ·播音与主持原创文章范文 ·广告学专业原创文章范文 ·表演专业原创文章范文 ·动画专业原创文章范文
·视觉传达设计原创文章范文 ·数控技术专业原创文章范文 ·录音艺术原创文章范文 ·光机电应用技术原创范文 ·机电一体化原创文章范文 ·印刷技术专业原创文章范文
·动漫设计与制作原创范文 ·软件技术专业原创文章范文 ·书法学专业原创文章范文 ·应用电子技术原创文章范文 ·电子信息工程技术原创范文 ·机械专业原创文章范文
·酒店管理专业原创文章范文 ·旅游管理专业原创文章范文 ·文化产业管理专业原创范文 ·体育教育专业原创文章范文 ·通信工程专业原创文章范文 ·护理专业原创文章范文

原创文档范文点击进入 → 会计专业原创文档范文       现成文档范文点击进入 → 会计专业文档范文

公司内部控制与审计

本文ID:LW217311 (字数:13503) ¥118
XCLW8774 公司内部控制与审计 (字数:13503)摘要在当今知识经济时代,计算机和互联网技术的迅速发展使信息化的技术蔓延到生活的各个方面,在日益复杂的信息化社会中,公司将面临更大的风险,为了更好地实现公司的预定目标,在新时期公司内部控制及审计显得尤为重要。当前我国的内部控制体系是以内部会计控制的形式来规范..

XCLW8774  公司内部控制与审计  (字数:13503)
摘要
在当今知识经济时代,计算机和互联网技术的迅速发展使信息化的技术蔓延到生活的各个方面,在日益复杂的信息化社会中,公司将面临更大的风险,为了更好地实现公司的预定目标,在新时期公司内部控制及审计显得尤为重要。当前我国的内部控制体系是以内部会计控制的形式来规范的,基本形成了“以内部会计控制为主,兼顾与会计相关的其他控制”的内部会计控制制度体系。审计是会计师事务所和单位内部实施内部控制评价的主要参考依据,对促进企业建立健全内部控制,改变我国目前企业内部控制乏力、会计信息失真严重、企业内部管理散乱的现状起到了积极的作用。
从美国的安然事件、世通事件,我国的中航油事件、长虹的巨亏以及世界范围内的审计失败事件的不断爆发说明:仅仅对公司的财务状况进行披露而忽略对公司内部控制有关方面披露的重视是存在风险的。内部控制审计,是指会计事务所所接受委托,对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计。本文从内部控制审计的内涵出发,进而对内部控制审计等基本概念以更好的把握,作以下进一步解释,并在认识的过程中发现问题据以提出相应的对策。
本文首先简述了内部控制的概念、分类、目标和方法。其次简述了审计的概念及内部控制与审计的关系。再次揭示了公司内部控制存在的主要问题。最后构建现代公司内部控制体系与审计监督,加强公司内部控制体系与审计监督。

关键词 内部控制  审计  内部控制系统  审计监督  




目录
摘要 I
一、内部控制概述 2
(一)内部控制概论 2
(二) 内部控制的分类 2
(三) 内部控制的目标 2
(四) 内部控制的基本方式 3
二、内部控制与审计 5
(一)审计的基本观念 5
(二)审计与内部控制关系 5
(三)审计对内部控制测评作用 6
(四)审计程序 7
三、现行公司内部控制存在的主要问题 9
(一)对公司内部控制认识不足 9
(二)公司产权关系不明确 10
(三)公司人员素质参差不齐 10
(四)公司监督机制不健全 11
四、构建现代公司内部控制体系与审计监督 12
(一)完善公司的控制环境 12
(二)进行全面的风险评估 12
(三)建立良好的控制活动 13
(四)建立广泛的信息与交流 14
(五)加强内部控制体系与审计监督 15
结论 17
参考文献 18
致谢 19

下载地址 《公司内部控制与审计》WORD格式全文下载链接

公司内部控制与审计......
原创文章范文流程 相关范文
上一篇:关于中小企业财务管理存在的问题.. 下一篇:会计职业道德问题研究 (2)
点击查看关于 公司 内部控制 审计 的相关范文题目 【返回顶部】
电气工程自动化原创范文  电子商务原创文章范文
人力资源专业原创文章范文 土木工程原创文章范文
工商管理专业原创范文    药学专业原创范文
汉语言文学专业原创范文  会计专业原创文章范文
计算机技术原创文章范文  金融学原创文章范文
法学专业原创文章范文   市场营销专业原创范文
信息管理专业原创文章范文 学前教育专业原创范文
公共事业管理专业原创范文 英语专业原创范文
教育管理专业原创范文   行政管理专业原创范文

关于我们 | 联系方式 | 范文说明 | 网站地图 | 免费获取 | 钻石会员 | 硕士文章范文


范文同学网提供文档范文,原创文章范文,网站永久域名www.lunwentongxue.com ,lunwentongxue-范文同学网拼音首字母组合

本站部分文章来自网友投稿上传,如发现侵犯了您的版权,请联系指出,本站及时确认并删除  E-mail: 17304545@qq.com

Copyright@ 2009-2024 范文同学网 版权所有