网站地图
范文同学网


自动化 模具 机械 电子 通信 动画 英语范文 工程管理 金融范文 旅游管理 工业工程 生物工程 给排水范文 西门子PLC 历史学 三菱PLC
单片机 财务 会计 法律 行政 物理 物流范文 电子商务 制药工程 包装工程 土木工程 材料科学 汉语言范文 欧姆龙PLC 电压表 松下PLC
计算机 化工 数电 工商 食品 德语 国贸范文 人力资源 教育管理 交通工程 市场营销 印刷工程 机电一体化 数控范文 变电站 文化产业

  • 网站首页|
  • 文档范文|
  • 人工降重|
  • 职称文章发表|
  • 合作期刊|
  • 范文下载|
  • 计算机范文|
  • 外文翻译|
  • 免费范文|
  • 原创范文|
  • 开题报告

联系方式

当前位置:范文同学网 -> 文档范文 -> 会计专业 -> 上市公司内部控制信息披露存在的问题及对策研究
金融文章范文| 财务管理| 会计专业| 国贸范文| 市场营销范文| 电子商务范文| 财务会计范文| 电子商务| 会计范文| 财务范文| 金融范文| 电子商务范文| 经济范文| 营销范文
·电气自动化原创文章范文 ·学前教育专业原创文章范文 ·国际经济贸易原创文章范文 ·药学专业原创文章范文 ·英语专业原创文章范文 ·公共事业管理原创文章范文
·金融专业原创文章范文 ·广播电视编导原创文章范文 ·电子商务专业原创文章范文 ·法律专业原创文章范文 ·工商管理原创文章范文 ·汉语言文学原创文章范文
·人力资源管理原创文章范文 ·摄影专业原创文章范文 ·心理学专业原创文章范文 ·教育管理原创文章范文 ·市场营销原创文章范文 ·计算机专业原创文章范文
·物流管理专业原创文章范文 ·小学教育专业原创文章范文 ·行政管理专业原创文章范文 ·土木工程管理原创文章范文 ·财务会计专业原创文章范文 ·信息管理信息系统原创范文
·新闻学专业原创文章范文 ·眼视光技术原创文章范文 ·播音与主持原创文章范文 ·广告学专业原创文章范文 ·表演专业原创文章范文 ·动画专业原创文章范文
·视觉传达设计原创文章范文 ·数控技术专业原创文章范文 ·录音艺术原创文章范文 ·光机电应用技术原创范文 ·机电一体化原创文章范文 ·印刷技术专业原创文章范文
·动漫设计与制作原创范文 ·软件技术专业原创文章范文 ·书法学专业原创文章范文 ·应用电子技术原创文章范文 ·电子信息工程技术原创范文 ·机械专业原创文章范文
·酒店管理专业原创文章范文 ·旅游管理专业原创文章范文 ·文化产业管理专业原创范文 ·体育教育专业原创文章范文 ·通信工程专业原创文章范文 ·护理专业原创文章范文

原创文档范文点击进入 → 会计专业原创文档范文       现成文档范文点击进入 → 会计专业文档范文

上市公司内部控制信息披露存在的问题及对策研究

本文ID:LW248038 (字数:9355) ¥128
XCLW47600 上市公司内部控制信息披露存在的问题及对策研究 (字数:9355)摘 要我国证券市场是刚刚发展的,而经过大量研究表明上市公司财务报告披露中存在一系列问题。而其中较为重要的原因便是内部控制的问题。我国内部控制信息披露虽然取得了一定的研究成果但还处于发展阶段,且由于在内部控制信息披露方面起步较晚,相对..
XCLW47600  上市公司内部控制信息披露存在的问题及对策研究  (字数:9355)
摘  要
我国证券市场是刚刚发展的,而经过大量研究表明上市公司财务报告披露中存在一系列问题。而其中较为重要的原因便是内部控制的问题。我国内部控制信息披露虽然取得了一定的研究成果但还处于发展阶段,且由于在内部控制信息披露方面起步较晚,相对于西方的一些发达国家来说就比较落后,并对其重要性也没有进一步的认识。按照如今的社会现象来看,加强内部控制信息披露是非常有必要的,只有找到内部控制信息披露的问题所在并找到对策,才能给证券市场带来更多活力。
关键词:上市公司;内部控制制度;信息披露

目录
摘  要II
Abstract1
一、导  论3
1、问题的提出3
2、研究背景及研究意义3
3、本范文的国内研究动态4
4、本范文的国外研究动态4
二、内部控制信息披露的基本内容5
1、内部控制信息披露的定义5
2、内部控制审计的流程与方法5
(一)上市公司内部控制审计流程5
(二)上市公司内部控制审计方法5
三、上市公司内部控制信息披露的现状和存在的问题6
1、内部控制审计报告的总体披露情况6
2、内部控制重大缺陷情况7
四、上市公司内部控制审计的问题及原因分析9
1、我国上市公司内部控制审计存在的问题9
(一)出具的内部控制审计报告名称不规范9
(二)内部控制审计质量有待提高9
(三)非标准内控审计意见较低9
(四)上市公司对内部控制审计工作缺乏主动性9
2、产生内部控制审计问题的主要原因分析9
(一)不合理的企业内部控制审计机构模式9
(二)低价竞争导致审计收费低10
(三)对审计工作性质的认识不足10
(四)事务所经验不足,审计方法落后10
五、优化上市公司内部控制审计的对策建议11
1、对我国上市公司完善内部控制体系建设的建议11
2、对我国会计师事务所提升内部控制审计质量的建议11
3、对我国监管部门建议11
结  论13
参考文献14



下载地址 《上市公司内部控制信息披露存在的问题及对策研究》WORD格式全文下载链接

上市公司内部控制信息披露存在的问题及对策研究相关范文
上一篇:管理会计在中小企业中的应用——.. 下一篇:无现金支付风险研究 (2)

点击查看关于 的相关范文题目 【返回顶部】
电气工程自动化原创范文  电子商务原创文章范文
人力资源专业原创文章范文 土木工程原创文章范文
工商管理专业原创范文    药学专业原创范文
汉语言文学专业原创范文  会计专业原创文章范文
计算机技术原创文章范文  金融学原创文章范文
法学专业原创文章范文   市场营销专业原创范文
信息管理专业原创文章范文 学前教育专业原创范文
公共事业管理专业原创范文 英语专业原创范文
教育管理专业原创范文   行政管理专业原创范文

关于我们 | 联系方式 | 范文说明 | 网站地图 | 免费获取 | 钻石会员 | 硕士文章范文


范文同学网提供文档范文,原创文章范文,网站永久域名www.lunwentongxue.com ,lunwentongxue-范文同学网拼音首字母组合

本站部分文章来自网友投稿上传,如发现侵犯了您的版权,请联系指出,本站及时确认并删除  E-mail: 17304545@qq.com

Copyright@ 2009-2024 范文同学网 版权所有