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上市公司在审计中存在的主要问题及其对策

本文ID:LW352272 (字数:7668) ¥118
XCLW97487 上市公司在审计中存在的主要问题及其对策注册会计师的的目标保证出具的审计报告客观、公正、真实、可靠。对审计报告负责,同时,保持注册会计师及其事务所保持独立性和公正性。在现实生活中各种因素影响审计报告的质量。注册会计师独立性也受到了威胁。本文论述在审计中影响审计执行的的因素,包括上市公司内..
XCLW97487  上市公司在审计中存在的主要问题及其对策

注册会计师的的目标保证出具的审计报告客观、公正、真实、可靠。对审计报告负责,同时,保持注册会计师及其事务所保持独立性和公正性。在现实生活中各种因素影响审计报告的质量。注册会计师独立性也受到了威胁。
本文论述在审计中影响审计执行的的因素,包括上市公司内部的不完善、风险管理、内部监督、信息沟通等各方面的的不足。影响注册会计师审计结果不准确、不真实的因素进行单方面的阐述。简述上市公司内部问题的方法和对影响审计报告质量的可靠性问题解决方案。法律制度上缺失的解决对策。


关键词:风险评估程序;内部环境;职业道德;内部监督;独立性
目录
1上市公司审计中存在的主要问题2
1.1注册会计师及其会计师事务所存在的问题2
1.1.1注册会计师的职业规范与责任问题2
1.1.2注册会计师的业务水平有待提高3
1.1.3会计师事务所的独立性、公正性的缺失3
1.1.4会计师事务所得风险管理3
1.2上市公司存在的问题4
1.2.1内部环境的完善4
1.2.2信息沟通不完善4
1.2.3内部的人员职业道德水平低、能力差4
1.2.4内部监督力不强5
1.2.5风险意识不强、风险评估体系不健全5
1.2.6控制活动不完善5
1.3法律及制度方面存在问题6
1.3.1法律制度不健全6
1.3.2审计行业制度不合理6
2应对上市公司审计中存在的问题6
2.1解决注册会计师及其会计师事务所存在的问题的对策6
2.1.1规范职业道德规则,建立良好的职业信誉制度6
2.1.2合理选用人才,招贤纳士培养优秀的注册会计师7
2.1.3提高会计是事务所的公正、独立性7
2.1.4加强风险管理8
2.2针对上市公司方面对策8
2.2.1完善良好的内部环境8
2.2.2改善内部信息沟通8
2.2.3内部员职业道德,提高工作能力9
2.2.4加强内部控制,推进内部监督机制9
2.2.5强化风险意识,建立健全风险评估体系10
2.2.6完善控制活动10
2.3针对法律及制度方面的对策10
2.3.1完善相关法律制度10
2.3.2规范审计行业制度10
2.3.311
3文献


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