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上市公司内部审计存在的问题及对策研究

本文ID:LW352714 (字数:9733) ¥118
XCLW99968 上市公司内部审计存在的问题及对策研究现代企业制度倡导企业所有权与经营权相分离,企业所有者并不直接涉及企业的日常运作,而是聘请职业经理人来进行经营。作为企业的所有者,为了保证公司正常运作及其投资资产不断盈利,需要对公司的经营活动和财务状况做出准确、全面、及时的掌控。但是,在所有权与经营权..
XCLW99968  上市公司内部审计存在的问题及对策研究

现代企业制度倡导企业所有权与经营权相分离,企业所有者并不直接涉及企业的日常运作,而是聘请职业经理人来进行经营。作为企业的所有者,为了保证公司正常运作及其投资资产不断盈利,需要对公司的经营活动和财务状况做出准确、全面、及时的掌控。但是,在所有权与经营权分离的情况下,企业所有者和经营者之间存在严重的信息不对称问题,为了防止职业经理人的欺诈行为,达到所有者对公司财务信息的了解,公司聘请公共会计师对经营状况和财务报表进行审计。这种审计作为防范会计信息失真的“最后一道防线”,其价值得到突出。然而近年来资本市场几乎所有重大财务欺诈和审计失败也证明,这条“线”是不完美的,依然存在许多问题。因此,在现代企业制度中内部审计的作用显得尤为突出,对内部审计存在的问题及改进措施研究是一个重要课题。
针对上市公司内部审计,本文作者对存在的问题进行分析,并提出相应的对策,希望对我国上市公司内部审计起到推动作用。



关键词:上市公司;审计;问题;对策


目  录
一、内部审计有关理论1
(一)、内部审计概念及作用1
(二)、内部审计与外部审计比较2
二、上市公司内部审计存在的问题分析4
(一)、内部审计报告层次问题4
(二)、内部审计目标欠缺4
(三)、内部审计人员素质偏低5
(四)、缺少内部审计需求机制6
三、上市公司内部审计改进措施7
(一)、改进内部审计报告水平7
(二)、建立完善的公司治理目标导向8
(三)、大力提高内部审计人员的专业素质9
(四)、加快建立内部审计需求机制9
结论11
致谢12
文献


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