XCLW141890 浅议企业内部审计内容摘要-------------------------------------------------------------------------------2一、企业内部审计简述-------------------------------------------------------------3二、内部审计的作用----------------------------------------------------------------3(一)保证不同利..
XCLW141890 浅议企业内部审计 内容摘要-------------------------------------------------------------------------------2 一、企业内部审计简述-------------------------------------------------------------3 二、内部审计的作用----------------------------------------------------------------3(一)保证不同利益相关方的信息对称性--------------------------------3 (二)有效降低企业运营风险-----------------------------------------------3 (三)确保资产保值与增值--------------------------------------------------4 (四)为企业内部管理决策提供科学依据--------------------------------4 三、企业内部审计现状-------------------------------------------------------------4(一)内部审计缺乏完善的法律法规指导--------------------------------4 (二)对内部审计不够重视--------------------------------------------------4 (三)内部审计人员的专业水平不高--------------------------------------5 (四)内部审计缺乏独立性--------------------------------------------------5 (五)内部审计的范围狭窄--------------------------------------------------5 (六)内部审计方法单一、落后--------------------------------------------5 四、完善企业内部审计的策略----------------------------------------------------6 (一)完善内部审计方面的法律法规--------------------------------------6 (二)明确企业内部审计的定位--------------------------------------------6 (三)提高审计人员的综合素质--------------------------------------------7 (四)保证内部审计机构的独立性和客观性-----------------------------8 (五)扩大内部审计的工作范围--------------------------------------------8 (六)加强内部审计方法的创新--------------------------------------------9 五、结论-------------------------------------------------------------------------------10 参考文献------------------------------------------------------------------------------11 内 容 摘 要 内部审计是企业管理中的一项重要控制活动,其目的是提高企业的管理水平,确保企业经营目标的实现。虽然企业内部审计制度在我国建立已有20多年,但其对于现代企业的重要意义并未得到全面的认识,在现代企业管理中的作用更未充分发挥。随着我国市场经济的深入发展、企业结构的日益复杂,规模的迅速膨胀,和全球化战略的逐步实施,完善我国企业内部审计制度,以明确复杂的产权关系和加强企业内部管理,变得尤为重要。本文就内部审计的作用及作用进行了简述,并结合实例对内部审计的现状以及如何完善企业内部审计进行了分析。
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