网站地图
范文同学网


自动化 模具 机械 电子 通信 动画 英语范文 工程管理 金融范文 旅游管理 工业工程 生物工程 给排水范文 西门子PLC 历史学 三菱PLC
单片机 财务 会计 法律 行政 物理 物流范文 电子商务 制药工程 包装工程 土木工程 材料科学 汉语言范文 欧姆龙PLC 电压表 松下PLC
计算机 化工 数电 工商 食品 德语 国贸范文 人力资源 教育管理 交通工程 市场营销 印刷工程 机电一体化 数控范文 变电站 文化产业

  • 网站首页|
  • 文档范文|
  • 人工降重|
  • 职称文章发表|
  • 合作期刊|
  • 范文下载|
  • 计算机范文|
  • 外文翻译|
  • 免费范文|
  • 原创范文|
  • 开题报告

联系方式

当前位置:范文同学网 -> 文档范文 -> 会计专业 -> 我国上市公司内部审计问题研究
金融文章范文| 财务管理| 会计专业| 国贸范文| 市场营销范文| 电子商务范文| 财务会计范文| 电子商务| 会计范文| 财务范文| 金融范文| 电子商务范文| 经济范文| 营销范文
·电气自动化原创文章范文 ·学前教育专业原创文章范文 ·国际经济贸易原创文章范文 ·药学专业原创文章范文 ·英语专业原创文章范文 ·公共事业管理原创文章范文
·金融专业原创文章范文 ·广播电视编导原创文章范文 ·电子商务专业原创文章范文 ·法律专业原创文章范文 ·工商管理原创文章范文 ·汉语言文学原创文章范文
·人力资源管理原创文章范文 ·摄影专业原创文章范文 ·心理学专业原创文章范文 ·教育管理原创文章范文 ·市场营销原创文章范文 ·计算机专业原创文章范文
·物流管理专业原创文章范文 ·小学教育专业原创文章范文 ·行政管理专业原创文章范文 ·土木工程管理原创文章范文 ·财务会计专业原创文章范文 ·信息管理信息系统原创范文
·新闻学专业原创文章范文 ·眼视光技术原创文章范文 ·播音与主持原创文章范文 ·广告学专业原创文章范文 ·表演专业原创文章范文 ·动画专业原创文章范文
·视觉传达设计原创文章范文 ·数控技术专业原创文章范文 ·录音艺术原创文章范文 ·光机电应用技术原创范文 ·机电一体化原创文章范文 ·印刷技术专业原创文章范文
·动漫设计与制作原创范文 ·软件技术专业原创文章范文 ·书法学专业原创文章范文 ·应用电子技术原创文章范文 ·电子信息工程技术原创范文 ·机械专业原创文章范文
·酒店管理专业原创文章范文 ·旅游管理专业原创文章范文 ·文化产业管理专业原创范文 ·体育教育专业原创文章范文 ·通信工程专业原创文章范文 ·护理专业原创文章范文

原创文档范文点击进入 → 会计专业原创文档范文       现成文档范文点击进入 → 会计专业文档范文

我国上市公司内部审计问题研究

本文ID:LW396222 (字数:12528) ¥60
XCLW153851 我国上市公司内部审计问题研究1 导论31.1研究背景31.2研究目的与意义31.3文献综述31.4研究方法及框架42 内部审计相关概述42.1 内部审计的定义52.2 内部审计职能与作用52.3 内部审计程序52.3.1.国际上的内部审计程序52.3.2.我国的内部审计程序63 我国上市公司内部审计现状与问题分析63.1 我国上市公司内部审计..
XCLW153851  我国上市公司内部审计问题研究

1 导论3
1.1研究背景3
1.2研究目的与意义3
1.3文献综述3
1.4研究方法及框架4
2 内部审计相关概述4
2.1 内部审计的定义5
2.2 内部审计职能与作用5
2.3 内部审计程序5
2.3.1.国际上的内部审计程序5
2.3.2.我国的内部审计程序6
3 我国上市公司内部审计现状与问题分析6
3.1 我国上市公司内部审计现状分析6
3.2 我国上市公司内部审计问题归因分析9
3.2.1 双重领导体制存在缺陷9
3.2.2 内部审计运行机制不完善10
3.2.3 内部审计人员素质不高11
3.2.4 内部审计工作不够规范11
3.2.5 内部审计工作质量还需要提升11
4 加强我国上市公司内部审计转型发展的对策12
4.1 转变审计理念:多重领导变为单一垂直领导12
4.2 建立健全的内部审计机构12
4.3 建设完善的内部审计队伍13
4.4 提高内部审计人员综合素质13
4.5 建立健全内部审计质量保证体系14
5结论14
参考文献16
内 容 摘 要
随着中国经济如雨后春笋般生长,经济活动也更具多元化特性,国际活动亦是如此。经济活动的复杂度显示着审计的重要性。内部审计是公司内部控制监督体系的一个重要组成部分,它专门以经济监督和评价为主要职能。在任何一个国家,都非常重视其工作的独立性、客观性和公正性,内部审计是参与内部控制体系建设,保障企业内部顺畅,最终落实企业内部控制最后也是最关键的一环。相比西方国家的成熟,我国企业的内部审计工作还比较稚嫩,仅仅开了一个头。因此,本文从我国上市公司内部审计目前的状况入手,全面分析了可能存在的问题,讨论了这些问题出现的原因及表现形式,有针对性地提出了与内部审核息息相关的策略和意见。所以,全面化的探究我国上市公司的内部审计问题,能够改进其内部审计工作,提高经营绩效。
关键词:内部审计 内部控制 现状 对策


下载地址 《我国上市公司内部审计问题研究》WORD格式全文下载链接

我国上市公司内部审计问题研究相关范文
上一篇:我国当前个人所得税征收中存在的.. 下一篇:应收账款管理研究

点击查看关于 我国 上市公司 内部审计 问题 研究 的相关范文题目 【返回顶部】
电气工程自动化原创范文  电子商务原创文章范文
人力资源专业原创文章范文 土木工程原创文章范文
工商管理专业原创范文    药学专业原创范文
汉语言文学专业原创范文  会计专业原创文章范文
计算机技术原创文章范文  金融学原创文章范文
法学专业原创文章范文   市场营销专业原创范文
信息管理专业原创文章范文 学前教育专业原创范文
公共事业管理专业原创范文 英语专业原创范文
教育管理专业原创范文   行政管理专业原创范文

关于我们 | 联系方式 | 范文说明 | 网站地图 | 免费获取 | 钻石会员 | 硕士文章范文


范文同学网提供文档范文,原创文章范文,网站永久域名www.lunwentongxue.com ,lunwentongxue-范文同学网拼音首字母组合

本站部分文章来自网友投稿上传,如发现侵犯了您的版权,请联系指出,本站及时确认并删除  E-mail: 17304545@qq.com

Copyright@ 2009-2024 范文同学网 版权所有