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关于我国企业内部控制的研究

本文ID:LW399061 (字数:9067) ¥60
XCLW161769 关于我国企业内部控制的研究摘要2关键字                 2一、内部控制制度的内涵及其意义3(一)、内部控制制度的内涵3(二)、内部控制制度的意义3二、我国企业内部控制的现状3(一)近年来,上市公司会计信息失真现象严重,扰乱了市场经济秩序3(二)内控失效导致企业经营管理混乱,潜亏增加,..
XCLW161769  关于我国企业内部控制的研究

摘要2
关键字                                                    2
一、内部控制制度的内涵及其意义3
(一)、内部控制制度的内涵3
(二)、内部控制制度的意义3
二、我国企业内部控制的现状3
(一)近年来,上市公司会计信息失真现象严重,扰乱了市场经济秩序3
(二)内控失效导致企业经营管理混乱,潜亏增加,经济效益低下4
(三)、独裁专制造就企业“黑洞”4
(四)、企业会计人员的基本素质难以胜任内控要求5
(五)各类成本费用支出控制不力5
 (六) 企业经济效益影响着内部控制制度的有效发辉5
(七)、建立企业监督检查机制的范围偏窄6
三、我国企业内部控制现状的成因分析6
(一)内部控制法规建设混乱,有待统一 6
(二)内部控制环境弱化 6
1、受计划经济体制下陋习的长期影响,内部控制意识薄弱长期受行政、大锅饭思想和封建家长制、终身任命制的影响6
2、公司治理结构形同虚设,缺乏相互制约的法制环境7
3、管理者素质较低                                                  7
4、尚未形成自己特有的企业文化7
5、没有做到“以人为本”7
6、组织结构设置不合理8
        7、企业制度不健全,缺乏相应的激励与约束机制,人事政策和实务不完善  8
(三)、外部监督乏力 8
(四)、风险意识差,内部压力不足 8
(五)、内部控制活动既不健全也不到位 9
(六)内部监督不力,内部审计部门职能弱化 9
(七)、信息和沟通系统的作用尚未被充分认识,网络环境下电子商务引发内部控制的新难题 9
四、完善我国企业内部控制制度的对策思考10
(一)、完善法人治理结构,强化内部控制制度 10
1、从公司法人治理结构角度看10
2、强化董事会职能 10
3、增强监事会的权威性10
(二)、完善企业风险评估与预警系统 11
(三)、建立有效的管理信息系统 11
(四)、建立提高企业员工素质的机制 11
(五)建立内部控制制度评价体系与内部控制审计机制12
五、总结12
参考文献13
致谢                                                     14

内 容 摘 要
摘 要:近几年来,通过建立健全企业内部控制机制,严格规范操作流程,风险防范意识有所加强,会计核算与管理的质量得到了较大提高,但是内部控制制度管理中依然存在一些不可忽视的问题,本文从目前企业内部控制薄弱的表现和原因出发,对如何面对复杂的社会环境和激烈的同行业竞争,如何建立起一套行之有效的内部控制系统,并在实际工作中加以应用,谈谈自己对加强企业内部控制,增强企业竞争力的几点思考和建议。完善企业内部控制,可以对企业内部的任何部门,任何流转环节进行有效的监督和控制,对所发生的各类问题能及时反映,及时纠正,从而有利于保证国家方针政策和法规的有效执行;完善企业内部控制,可以保证各项经济业务被真实、完整无误地记录下来,从而保证会计记录的可靠性;完善企业内部控制,可以有效减少和避免各种风险;完善企业内部控制,可以科学有效地监督和制约财产物资的采购、计量、验收,减少资源浪费,确保财产物资完整。


【关键字】  企业  财务管理  内部控制  制度内部控制制度;问题;成因;对策 


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