网站地图
范文同学网


自动化 模具 机械 电子 通信 动画 英语范文 工程管理 金融范文 旅游管理 工业工程 生物工程 给排水范文 西门子PLC 历史学 三菱PLC
单片机 财务 会计 法律 行政 物理 物流范文 电子商务 制药工程 包装工程 土木工程 材料科学 汉语言范文 欧姆龙PLC 电压表 松下PLC
计算机 化工 数电 工商 食品 德语 国贸范文 人力资源 教育管理 交通工程 市场营销 印刷工程 机电一体化 数控范文 变电站 文化产业

  • 网站首页|
  • 文档范文|
  • 人工降重|
  • 职称文章发表|
  • 合作期刊|
  • 范文下载|
  • 计算机范文|
  • 外文翻译|
  • 免费范文|
  • 原创范文|
  • 开题报告

联系方式

当前位置:范文同学网 -> 文档范文 -> 会计专业 -> 浅析企业内部审计与内部控制
金融文章范文| 财务管理| 会计专业| 国贸范文| 市场营销范文| 电子商务范文| 财务会计范文| 电子商务| 会计范文| 财务范文| 金融范文| 电子商务范文| 经济范文| 营销范文
·电气自动化原创文章范文 ·学前教育专业原创文章范文 ·国际经济贸易原创文章范文 ·药学专业原创文章范文 ·英语专业原创文章范文 ·公共事业管理原创文章范文
·金融专业原创文章范文 ·广播电视编导原创文章范文 ·电子商务专业原创文章范文 ·法律专业原创文章范文 ·工商管理原创文章范文 ·汉语言文学原创文章范文
·人力资源管理原创文章范文 ·摄影专业原创文章范文 ·心理学专业原创文章范文 ·教育管理原创文章范文 ·市场营销原创文章范文 ·计算机专业原创文章范文
·物流管理专业原创文章范文 ·小学教育专业原创文章范文 ·行政管理专业原创文章范文 ·土木工程管理原创文章范文 ·财务会计专业原创文章范文 ·信息管理信息系统原创范文
·新闻学专业原创文章范文 ·眼视光技术原创文章范文 ·播音与主持原创文章范文 ·广告学专业原创文章范文 ·表演专业原创文章范文 ·动画专业原创文章范文
·视觉传达设计原创文章范文 ·数控技术专业原创文章范文 ·录音艺术原创文章范文 ·光机电应用技术原创范文 ·机电一体化原创文章范文 ·印刷技术专业原创文章范文
·动漫设计与制作原创范文 ·软件技术专业原创文章范文 ·书法学专业原创文章范文 ·应用电子技术原创文章范文 ·电子信息工程技术原创范文 ·机械专业原创文章范文
·酒店管理专业原创文章范文 ·旅游管理专业原创文章范文 ·文化产业管理专业原创范文 ·体育教育专业原创文章范文 ·通信工程专业原创文章范文 ·护理专业原创文章范文

原创文档范文点击进入 → 会计专业原创文档范文       现成文档范文点击进入 → 会计专业文档范文

浅析企业内部审计与内部控制

本文ID:LW399190 (字数:13020) ¥60
XCLW162030 浅析企业内部审计与内部控制内 容 摘 要3一、内部审计理论分析4(一)内部审计概念及特点4(二)内部审计职能作用4(三)内部审计方法及程序41、设计内部控制52、评价控制偏差73、内部控制缺陷评价8二、内部控制理论分析8(一)内部控制概念及特点8(二)内部控制意义及必要9(三)内部控制方法及程序9三、内..
XCLW162030  浅析企业内部审计与内部控制


内 容 摘 要3
一、内部审计理论分析4
(一)内部审计概念及特点4
(二)内部审计职能作用4
(三)内部审计方法及程序4
1、设计内部控制5
2、评价控制偏差7
3、内部控制缺陷评价8
二、内部控制理论分析8
(一)内部控制概念及特点8
(二)内部控制意义及必要9
(三)内部控制方法及程序9
三、内部审计对内部控制的关系11
(一)内部审计利用风险评估,完善内部控制11
(二)内部审计通过纠正错弊,促成良好控制环境的建立11
(三)内部审计建立和完善现代组织中的监控机制,有效防止内部控制失效12
四、内部审计与内部控制存在问题及解决措施13
(一)内部审计存在问题13
1.不能有效保障内部审计的独立性。13
2.企业缺乏对内部审计的认识。13
3.法律制度不完善。13
(二)内部控制存在问题14
1、对内部控制的重要性认识不足。14
2、内部控制制度缺失或不完善。14
3、风险意识差,缺乏有效的监督机制14
(三)解决措施15
致  谢17
参 考 文 献18

内 容 摘 要

随着全球化的经济进程不断加快,我国的经济体制改革进一步加深,现代企业制度不断建立和完善。然而,随着企业的自主权不断扩大,企业的内部管理面临着新的挑战和机遇。内部审计作为一个组织内部建立的一种独立客观的监督和评价活动,它是如何在参与着企业内部控制建设,同时在促进着企业的良性循环发展,成为了企业经营者和现代企业管理科学研究者共同关心探讨的问题。
本文主要通过分析内部审计检验内部控制制度的方法,证明内部审计是通过参与对内部控制制度的风险评估、评审内部控制制度和建立和完善现代组织中的监控机制,对促进所在企业的运营和可持续发展发挥着不可替代的作用。内部审计在企业实施内部控制具有重要的促进意义。






关键词:内部审计;内部控制; 促进意义 


下载地址 《浅析企业内部审计与内部控制》WORD格式全文下载链接

浅析企业内部审计与内部控制相关范文
上一篇:论财务管理的目标 下一篇:所得税会计问题研究

点击查看关于 浅析 企业 内部审计 内部控制 的相关范文题目 【返回顶部】
电气工程自动化原创范文  电子商务原创文章范文
人力资源专业原创文章范文 土木工程原创文章范文
工商管理专业原创范文    药学专业原创范文
汉语言文学专业原创范文  会计专业原创文章范文
计算机技术原创文章范文  金融学原创文章范文
法学专业原创文章范文   市场营销专业原创范文
信息管理专业原创文章范文 学前教育专业原创范文
公共事业管理专业原创范文 英语专业原创范文
教育管理专业原创范文   行政管理专业原创范文

关于我们 | 联系方式 | 范文说明 | 网站地图 | 免费获取 | 钻石会员 | 硕士文章范文


范文同学网提供文档范文,原创文章范文,网站永久域名www.lunwentongxue.com ,lunwentongxue-范文同学网拼音首字母组合

本站部分文章来自网友投稿上传,如发现侵犯了您的版权,请联系指出,本站及时确认并删除  E-mail: 17304545@qq.com

Copyright@ 2009-2024 范文同学网 版权所有