XCLW73896 企业电算化会计信息系统内部控制研究—以广州市嘉逸酒店管理集团有限公司为例内 容 摘 要伴随着信息技术的高速发展,企业的经营管理逐渐向智能化、信息化的方向发展,越来越多大型企业通过引进新的会计信息系统,及时更新和设计企业会计信息系统内部控制体系,升级转变自身的经营管理模式,使其符合公司自身的..
XCLW73896 企业电算化会计信息系统内部控制研究—以广州市嘉逸酒店管理集团有限公司为例 内 容 摘 要 伴随着信息技术的高速发展,企业的经营管理逐渐向智能化、信息化的方向发展,越来越多大型企业通过引进新的会计信息系统,及时更新和设计企业会计信息系统内部控制体系,升级转变自身的经营管理模式,使其符合公司自身的发展需求。 本文以广州市嘉逸酒店管理集团有限公司(以下简称:JYJG公司)为案例,采用理论联系实际的分析方法,分析、归纳、总结其会计信息系统内部控制存在的问题,遵循相关法律法规并结合公司自身的实际情况,对此提出一些可行性建议,以改善该公司会计信息系统内部控制现状,促进企业健康稳定发展。 [关键词]:内部控制、会计信息系统、会计信息系统内部控制、财务共享服务中心 目 录 1 绪论4 1.1 研究的背景和意义4 1.1.1 背景4 1.1.2 意义4 1.2 文献综述5 1.2.1 国内研究5 1.2.2 国外研究6 1.3 研究内容和研究方法7 1.3.1 研究内容7 1.3.2 研究方法7 2 相关理论分析9 2.1 会计信息系统9 2.2 内部控制9 2.3 内部控制的构成要素9 2.4 会计信息系统内部控制10 2.4.1 定义10 2.4.2 会计信息系统与内部控制两者之间的关系10 2.5 财务共享服务中心11 2.5.1 定义11 2.5.2 财务共享服务中心与会计信息系统关系11 2.5.3 财务共享模式下的内部控制11 3 JYJG公司会计信息系统内部控制现状13 3.1 公司简介13 3.2 公司组织结构13 3.3 公司会计信息系统内部控制现状14 3.3.1 公司内部控制建设范围及思路14 3.3.2 控制环境分析14 3.3.3 风险评估16 3.3.4 控制活动17 3.3.5 信息与沟通17 3.3.6 内部监督17 4 JYJG公司会计信息系统内部控制存在问题分析19 4.1 财务共享服务中心的建设风险分析19 4.1.1 新旧系统衔接存在问题19 4.1.2 远程服务,沟通不畅19 4.1.3 处理业务的流程过多且操作复杂20 4.2 会计信息系统内部控制执行困难20 4.3 权限设置不规范20 4.4 审计机构设置不合理20 5 关于改进JYJG公司会计信息系统内部控制的建议22 5.1 完善风险管理措施22 5.1.1 系统衔接方面22 5.1.2 信息沟通方面22 5.1.3 优化内控管理流程22 5.2 提高公司员工素质23 5.2.1 建立完善的培训机制23 5.2.2 人力资源管理23 5.3 实施管理人员连带责任制23 5.4 建立健全内部监督体系24 5.4.1 设置合理的内部审计机构24 5.4.2 加强内部审计机构建设24 6 总结25 文献
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