XCLW71413 康美药业内部控制问题及对策内 容 摘 要2018年底,作为行业标杆的康美药业股份有限公司被证监会爆出财务造假,暴露了其内部控制存在着严重缺陷。因此,对这一行业典型进行研究意义非凡。此文主要通过研读类似案例或文献对其内部控制进行分析,同时结合康美药业对外披露的年报以及相关公告,对康美药业内部控制..
XCLW71413 康美药业内部控制问题及对策 内 容 摘 要 2018年底,作为行业标杆的康美药业股份有限公司被证监会爆出财务造假,暴露了其内部控制存在着严重缺陷。因此,对这一行业典型进行研究意义非凡。此文主要通过研读类似案例或文献对其内部控制进行分析,同时结合康美药业对外披露的年报以及相关公告,对康美药业内部控制现状及存在问题进行分析,从而提出有效的建议。本文来研究康美药业的内部控制。实现企业资源的优化配置,还能更好地降低企业的运营风险,以实现企业价值最大化。 [关键词]:康美药业;内部控制;医药行业 目 录 1绪论3 1.1研究背景3 1.2研究意义3 1.3国内外研究现状4 1.3.1国外研究现状4 1.3.2国内研究现状5 2内部控制相关理论概述6 2.1企业内部控制的概念6 2.2内部控制基本要素6 3康美药业内部控制存在问题及原因分析7 3.1康美药业内部控制存在的问题7 3.1.1股权结构过于集中7 3.1.2未关注较高的偿债指标8 3.1.3信息披露失真、失准8 3.1.4内部监督失效8 3.2康美药业内部控制问题产生的可能原因9 3.2.1制约权力的监督机制失效9 3.2.2风险意识淡薄,缺乏风险预警机制9 3.2.3信息与沟通不对称9 3.2.4监督部门形同虚设,审计人员、监事失职失责10 4康美药业内部控制的优化措施10 4.1建立适度集中的股权结构10 4.2强化风险意识,建立风险预警机制11 4.3建立畅通的信息渠道11 4.4内外监督机制并重,严格执行问责制度12 文献
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