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民营企业内部审计存在的问题及对策 (2)

本文ID:LW205258 (字数:20272) ¥128
XCLW7526 民营企业内部审计存在的问题及对策 (2) (字数:20272)摘要改革开放以来中国的民营经济的迅速崛起,不只成为中国市场经济的重要组成部分,更促进市场化进程。民营企业认识到内部审计已成为民营企业发展的的重要力量,内审计已成为企业加强内部控制,改善经营管理,提高经济效益的重要组成部分。然而,由于民营企..

XCLW7526  民营企业内部审计存在的问题及对策 (2)  (字数:20272)
摘要
改革开放以来中国的民营经济的迅速崛起,不只成为中国市场经济的重要组成部分,更促进市场化进程。民营企业认识到内部审计已成为民营企业发展的的重要力量,内审计已成为企业加强内部控制,改善经营管理,提高经济效益的重要组成部分。然而,由于民营企业内部审计的局限性,内部审计还存在许多问题。随着经济全球化的不断深化。中国的民营企业都面临着非常激烈的竞争,民营企业的经营风险逐渐变大。因此,要充分认识民营企业的内部审计的重要性。
本文以绪论开篇,首先介绍了内部审计选题背景及理论基础,着重介绍了中外内部审计的发展历程 ,而后对民营企业内部审计中存在的问题进行了探讨 ,并且经过案例分析得出结论,对民营企业内部审计系统的构建,不应千篇一律,国家要完善相关的法律制度,加强行业领导,促使民营企业尽快转变观念,促进产权结构的多元化、管理模式的现代化。本文采用文献研究法和比较研究法,用发展的眼光看待民营企业的内部审计运作,认为不存在对每个民营企业、民营企业的每个发展阶段都可以适用的标准模式。我国民营企业应具体情况具体分析,根据自身的的情况寻求最适合自身的内部审计运作方式。


关键词 民营企业 内部审计 内部控制


目录
摘要 I
引言 1
一、 民营企业内部审计相关问题研究 2
(一)、选题背景和研究意义 2
1民营企业对内部审计的需求 2
2内部审计对民营企业的帮助 3
(二)、国内外研究动态 5
1国外研究现状 5
2国内研究现状 5
(三)、本文研究的内容 6
(四)、研究方法与技术路线 6
1研究方法 6
2技术路线 7
二、 民营企业内部审计的理论基础 8
(一)、委托代理理论的定义 8
(二)、委托代理理论分析内部审计的必要性 8
(三)、信息不对称理论的定义 10
(四)、信息不对称与审计信息不对称 10
三、 我国民营企业内部审计的模式与职能 11
(一)、我国民营企业内部审计的审计模式 11
(二)、民营企业内部审计的职能 12
1经济监督职能 12
2管理控制职能 12
3经济评价职能 12
4服务职能 13
四、 我国民营企业内部审计的案例介绍和分析 14
(一)、集团简介 14
(二)、集团内部审计发展历程 14
(三)、集团内部审计工作成果 15
(四)、集团内部审计的现行策略 15
1基础建设 15
2内部审计的定位 15
3内部审计工作的范围 16
(五)、集团内部审计工作的经验总结 18
1领导重视与支持,是推动和搞好内部审计的关键 18
2建立和完善基础工作,是搞好内部审计的前提。 18
3搞好监督与服务,是内部审计工作的重要任务。 18
4拓宽审计范围和领域,是搞好内部审计的新课题。 18
五、 我国民营企业内部审计存在的问题及建议 19
(一)、我国民营企业内部审计存在的问题 19
1相关制度不完善 19
2管理层缺乏内部审计意识 19
3内部审计机构设置混乱 20
4审计人员素质较低、影响审计质量 20
5家族式管理模式制约了内部审计的职能 20
6民营企业内部审计工作的审计范围不够广泛、审计手段不够完备 21
(二) 完善我国民营内部审计的建议 21
1提高民营企业领导对内审工作的认识 21
2完善内部审计相关制度 22
3合理设置内部审计组织机构 22
4提高内部审计人员素质 23
5民营企业内部审计范围要扩大、手段要更新 23
六、 结论 25
参考文献 26
致谢 28

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