XCLW7607 我国上市公司内部审计问题分析 (字数:10977)摘要近年来,国际上相继出现一些因“财务丑闻”导致公司破产的事例,人们在对其公司管理层发泄不满的同时,也引发了对公司治理的讨论与反思,公司治理进一步成为人们关注的热点。内部审计监督作为企业的自我约束机制的一个重要组成部分,其作用越来越明显。因此,借..
XCLW7607 我国上市公司内部审计问题分析 (字数:10977) 摘要 近年来,国际上相继出现一些因“财务丑闻”导致公司破产的事例,人们在对其公司管理层发泄不满的同时,也引发了对公司治理的讨论与反思,公司治理进一步成为人们关注的热点。内部审计监督作为企业的自我约束机制的一个重要组成部分,其作用越来越明显。因此,借鉴上市公司的实践,研究在国有上市公司治理结构中的内部审计发展问题,具有十分重要的现实意义。因此,本文试从上市公司治理的视角出发,对上市公司内部审计相关问题展开探讨。本文主要从介绍了公司治理中国上市公司内部审计的现状及问题分析和我国上市公司治理中内部审计的问题对策这两部分进行分析,具体内容包括:创新内部审计理念、健全企业制度及内部审计规范制度、提高内部审计部门的独立性和提高内审人员的素质。 关键词 上市公司;内部审计;探讨 目录 摘要 I 引言 1 一、 我国上市公司内部审计存在的问题描述 1 (一)内部审计独立性较低 1 (二)审计人员专业素质偏低 3 (三)内部审计无风险意识 4 (四)对内部审计的理解和认识不到位 4 二、我国上市企业内部审计问题原因分析 5 (一)内部审计人员管理体制 5 (二)内部审计机构和人员设置状况 6 (三)法律环境 6 (四)内部审计人员素质和内部审计工作质量 6 (五)审计人员风险意识 6 三、我国上市企业内部审计问题的建议及对策 7 (一)调整内部审计机制,建立合理的内部审计组织机构 7 (二)提高内部审计人员素质 8 (三)确保内部审计的权威性和独立性 8 (四)加强内部审计结果在上市公司管理中的运用 9 四、总结与展望 9 参考文献 11 致谢 13 相关范文 |
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