XCLW10607 浅谈中小企业财务内控制度现状及对策 (字数:6095)摘要内部控制是管理现代中小企业的重要手段之一,当下探究和完善中小企业内控制度已成为业界一直关注的焦点。本文论述了中小企业内控制度的含义、作用、构成和现状,并对上述问题进行了进一步分析,并对如何更好地完善和发展内部控制提出了一些建议。从而更好..
XCLW10607 浅谈中小企业财务内控制度现状及对策 (字数:6095) 摘要 内部控制是管理现代中小企业的重要手段之一,当下探究和完善中小企业内控制度已成为业界一直关注的焦点。本文论述了中小企业内控制度的含义、作用、构成和现状,并对上述问题进行了进一步分析,并对如何更好地完善和发展内部控制提出了一些建议。从而更好发挥内部控制的应有作用,引导当前和未来的会计工作,助力中小企业的健康发展,乃至促进整个国民经济的繁荣稳定的发展。 关键词 内部控制;中小企业;现状;建议 目 录 摘要.............................................................................................................................. I 一、内部控制制度概述.............................................................................................. 1 (一)内部控制的概念界定...................................................................................... 1 (二)内部控制的演进过程...................................................................................... 1 (三)内部控制的目标和作用.................................................................................. 2 二、中小企业内部控制现状................................................................................. 3 (一)公司治理结构不合理.................................................................................... 3 (二)企业内控制度体系不完整............................................................................ 3 (三)风险防控意识比较薄弱............................................................................... 3 (四)会计人员素质有限....................................................................................... 4 (五)内部审计职能作用发挥有限....................................................................... 4 三、完善中小企业内部控制的对策..................................................................... 5 (一)充分完善公司治理结构,明确权责............................................................ 5 (二)建立健全内部控制制度................................................................................ 5 (三)健全风险评估机制与预警系S统................................................................. 5 (四)提高企业财会人员的素质........................................................................... 6 (五)强化内部审计执行力................................................................................... 7 (六)尝试引入外部审计机制............................................................................... 8 参考文献 9 致谢 10
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