网站地图
范文同学网


自动化 模具 机械 电子 通信 动画 英语范文 工程管理 金融范文 旅游管理 工业工程 生物工程 给排水范文 西门子PLC 历史学 三菱PLC
单片机 财务 会计 法律 行政 物理 物流范文 电子商务 制药工程 包装工程 土木工程 材料科学 汉语言范文 欧姆龙PLC 电压表 松下PLC
计算机 化工 数电 工商 食品 德语 国贸范文 人力资源 教育管理 交通工程 市场营销 印刷工程 机电一体化 数控范文 变电站 文化产业

  • 网站首页|
  • 文档范文|
  • 人工降重|
  • 职称文章发表|
  • 合作期刊|
  • 范文下载|
  • 计算机范文|
  • 外文翻译|
  • 免费范文|
  • 原创范文|
  • 开题报告

联系方式

当前位置:范文同学网 -> 文档范文 -> 会计专业 -> 审计风险及其控制研究-基于三台海鑫内部控制分析
金融文章范文| 财务管理| 会计专业| 国贸范文| 市场营销范文| 电子商务范文| 财务会计范文| 电子商务| 会计范文| 财务范文| 金融范文| 电子商务范文| 经济范文| 营销范文
·电气自动化原创文章范文 ·学前教育专业原创文章范文 ·国际经济贸易原创文章范文 ·药学专业原创文章范文 ·英语专业原创文章范文 ·公共事业管理原创文章范文
·金融专业原创文章范文 ·广播电视编导原创文章范文 ·电子商务专业原创文章范文 ·法律专业原创文章范文 ·工商管理原创文章范文 ·汉语言文学原创文章范文
·人力资源管理原创文章范文 ·摄影专业原创文章范文 ·心理学专业原创文章范文 ·教育管理原创文章范文 ·市场营销原创文章范文 ·计算机专业原创文章范文
·物流管理专业原创文章范文 ·小学教育专业原创文章范文 ·行政管理专业原创文章范文 ·土木工程管理原创文章范文 ·财务会计专业原创文章范文 ·信息管理信息系统原创范文
·新闻学专业原创文章范文 ·眼视光技术原创文章范文 ·播音与主持原创文章范文 ·广告学专业原创文章范文 ·表演专业原创文章范文 ·动画专业原创文章范文
·视觉传达设计原创文章范文 ·数控技术专业原创文章范文 ·录音艺术原创文章范文 ·光机电应用技术原创范文 ·机电一体化原创文章范文 ·印刷技术专业原创文章范文
·动漫设计与制作原创范文 ·软件技术专业原创文章范文 ·书法学专业原创文章范文 ·应用电子技术原创文章范文 ·电子信息工程技术原创范文 ·机械专业原创文章范文
·酒店管理专业原创文章范文 ·旅游管理专业原创文章范文 ·文化产业管理专业原创范文 ·体育教育专业原创文章范文 ·通信工程专业原创文章范文 ·护理专业原创文章范文

原创文档范文点击进入 → 会计专业原创文档范文       现成文档范文点击进入 → 会计专业文档范文

审计风险及其控制研究-基于三台海鑫内部控制分析

本文ID:LW349468 (字数:6128) ¥118
XCLW100775 审计风险及其控制研究-基于三台海鑫内部控制分析审计作为一种中介业务,自其产生以来,就在社会经济生活中发挥着不可替代的重要作用。在得到社会和公众的认可的同时,必须承担起重大的社会责任,必须面对和接受种种戒律,所以审计风险无时不在,无处不有,并且随着社会的进步和经济的发展愈演愈烈。他是对含..
XCLW100775  审计风险及其控制研究-基于三台海鑫内部控制分析

审计作为一种中介业务,自其产生以来,就在社会经济生活中发挥着不可替代的重要作用。在得到社会和公众的认可的同时,必须承担起重大的社会责任,必须面对和接受种种戒律,所以审计风险无时不在,无处不有,并且随着社会的进步和经济的发展愈演愈烈。他是对含有重大不实事项的财务报表产生错误判断的可能性,而审计风险的大小受内在风险、控制风险和检查风险的影响。被审单位会计处理过程中发生重大不实事项的可能性称为内在风险;被审单位内部控制系统不能发现和改正业已发生的重大不实事项的可能性称为控制风险;审计人员在执行审计程序时,不能查出重大不实事项的可能性称为检查风险。

关键词:审计风险  风险控制  措施  质量



目  录

1引言4
1.1 研究背景及研究意义4
1.1.1 研究背景4
1.1.2 研究意义4
1.3 研究思路及研究方法4
1.3.1 研究思路4
1.3.2 研究方法5
2  审计风险的概念及特征5
2.1 审计风险的概念及特5
2.1.1审计的概念5
2.1.2 审计的特征6
2.2审计风险的防范与控制6
2.2.1审计风险的防范与控制6
3  三台海鑫有限公司的现状7
3.1 公司简介7
3.1.1公司简介7
3.2 公司组织结构7
3.2.1公司组织结构7
3.2 三台海鑫的内控管理现状8
3.2.1猪苗管控8
猪苗来源:放养猪苗来源主要分为外购猪苗。8
3.2.2饲料预算及采购8
3.2.3药品疫苗采购8
3.2.4养殖过程控制8
4 三台海鑫内控管理存在的问题9
4.1 内部管理执行环节存在问题9
5  三台海鑫内控管理存在的问题改善措施10
5.2执行环节存在问题的改善措施10
5.2.1 加强内部控制的深化10
5.2.2 建立健全的内控制度11
5.2.3建立网络维护部门,及时更新设备11
6 结束语12
文献


下载地址 《审计风险及其控制研究-基于三台海鑫内部控制分析》WORD格式全文下载链接

审计风险及其控制研究-基于三台海鑫内部控制分析相关范文
上一篇:家族式企业财务管理模式及其改进 下一篇:试论管理会计在餐饮行业中的应用..

点击查看关于 审计风险 及其 控制 研究 基于 三台 海鑫 内部控制 分析 的相关范文题目 【返回顶部】
电气工程自动化原创范文  电子商务原创文章范文
人力资源专业原创文章范文 土木工程原创文章范文
工商管理专业原创范文    药学专业原创范文
汉语言文学专业原创范文  会计专业原创文章范文
计算机技术原创文章范文  金融学原创文章范文
法学专业原创文章范文   市场营销专业原创范文
信息管理专业原创文章范文 学前教育专业原创范文
公共事业管理专业原创范文 英语专业原创范文
教育管理专业原创范文   行政管理专业原创范文

关于我们 | 联系方式 | 范文说明 | 网站地图 | 免费获取 | 钻石会员 | 硕士文章范文


范文同学网提供文档范文,原创文章范文,网站永久域名www.lunwentongxue.com ,lunwentongxue-范文同学网拼音首字母组合

本站部分文章来自网友投稿上传,如发现侵犯了您的版权,请联系指出,本站及时确认并删除  E-mail: 17304545@qq.com

Copyright@ 2009-2024 范文同学网 版权所有