XCLW157925 中小企业内部控制中存在的问题及完善对策研究目 录目录 1内容摘要 21 内部控制概述 31.1 内部控制的概念及特征 31.2 内部控制的内容 32 中小企业内部控制中存在的问题及完善对策研究的表现 52.1 经营失败 52.2 会计信息严重失真 52.3 资产流失严重 52.4 风险管理机制缺失 53 中小企业内部控制中存在的问题及..
XCLW157925 中小企业内部控制中存在的问题及完善对策研究 目 录 目录 1 内容摘要 2 1 内部控制概述 3 1.1 内部控制的概念及特征 3 1.2 内部控制的内容 3 2 中小企业内部控制中存在的问题及完善对策研究的表现 5 2.1 经营失败 5 2.2 会计信息严重失真 5 2.3 资产流失严重 5 2.4 风险管理机制缺失 5 3 中小企业内部控制中存在的问题及完善对策研究的成因 6 3.1 控制环境不合理 6 3.2 风险评估不被重视 6 3.3 控制活动落实不足 7 3.4 监督机制不完善 7 4 中小企业内部控制中存在的问题及完善对策研究的对策建议 8 4.1 改善控制环境 8 4.2 重视风险评估 8 4.3 提高控制效率 9 4.4 加强审计监督 9 参考文献 10 内 容 摘 要 全球化进程的加速和资本市场的国际化促进了世界经济的发展却也带来了不和谐的音符,公司财务舞弊、欺骗投资者、损害社会公众利益的行为屡见不鲜、全球蔓延,使得作为现代企业管理与控制重要组成部分的内部控制的重要性日益突显。本文对企业内部控制理论和现状进行研究,目的在于通过对中小企业内部控制中存在的问题及完善对策研究的成因分析,探讨解决的措施。 本文首先对企业内部控制相关理论进行研究,就企业内部控制的含义、特征及内容进行论述。其次,针对中小企业内部控制中存在的问题及完善对策研究的原因进行剖析,笔者认为导致中小企业内部控制中存在的问题及完善对策研究的主要原因可归纳为外部原因和内部原因两大方面。针对总结的原因提出了解决中小企业内部控制中存在的问题及完善对策研究的相关对策。
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