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我国中小企业内部控制制度的问题与对策

本文ID:LW399416 (字数:10437) ¥60
XCLW162496 我国中小企业内部控制制度的问题与对策内 容 摘 要2引言31 企业内部审计的基本内涵41.1内部审计的基本概念41.2企业内部审计的作用4   1.2.1内部审计在公司治理的作用...................................................................................5   1.2.2内部审计在内部控制中的作用   1.2.3内..
XCLW162496  我国中小企业内部控制制度的问题与对策


内 容 摘 要2
引言3
1  企业内部审计的基本内涵4
1.1内部审计的基本概念4
1.2企业内部审计的作用4
        1.2.1内部审计在公司治理的作用...................................................................................5
        1.2.2内部审计在内部控制中的作用
        1.2.3内部审计在风险管理过程中的作用
   1.3中小型企业内部审计的特点
2  我国企业内部审计存在的主要问题6
2.1我国内部审计工作发展历程6
        2.1.1 1995年以前的内部审计工作
       2.1.2 1995-2003年的内部审计工作
       2.1.3 2003年后的内部审计工作
2.2我国中小型企业内部审计工作存在的问题6
        2.2.1内部审计工作缺乏独立性
       2.2.2内部审计程序缺乏系统性
       2.2.3内部审计职能缺乏谨慎性
       2.2.4内部审计机构建设欠合理
       2.2.5企业内部审计人员素质偏低
3  中小企业内部审计存在的问题成因分析....................8
   3.1内部审计法规的不健全
    3.2企业环境对内部审计的独立性产生影响
    3.3企业管理人员对内部审计性质和作用认识含糊
    3.4各种监督机制弱化使内部控制的刚性被扭曲
4  强化中小企业内部控制的对策9
4.1健全企业内部审计治理结构9
4.2完善企业内部审计机构的独立性10
4.3提高企业管理人员对内部审计工作的认识10
4.4强化内部审计对内部控制的监督10
   4.5进一步改进审计方法与技术
   4.6培养高素质的内部审计队伍
5  案例分析
  5.1企业集团简介
  5.2企业集团内部审计工作存在的问题
    5.2.1管理层对内部审计认识欠缺
    5.2.2内部审计人员素质偏低
    5.2.3内部审计工作缺乏相应的独立性
    5,2.4内部审计方法及流程的不科学
  5.3企业集团内部审计工作的对策
    5.3.1提高管理人员对内部审计的认识
    5.3.2内部审计人员的自身素质
    5.3.3 完善内部审计模式的独立性提高
    5.3.4建立健全有效的审计流程
结论语12
参 考 文 献13




内 容 摘 要
在社会主义市场经济的逐步完善,现代企业制度逐步确立的基础上,我国中小企业也逐步确立了内控制度。我国中小企业的内部控制尚处于内部控制制度阶段,还有待于加快建设。由于我国中小企业多是民营企业,家族式管理特点明显,尚未确立现代企业制度,在内部管理上存在着不少的薄弱环节和漏洞。因此,我国中小企业迫切需要加强企业的内控制度,通过企业内控制度的纠正作用,优化企业结构。因此分析当前中小企业内部管理中存在的问题和原因,提出相应的对策建议,以优化中小企业内部控制制度,促进中小企业健康、稳步发展成为一个待解决的现实问题。
关键词:中小企业内控制度问题对策


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