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内部控制制度及其审计

本文ID:LW399779 (字数:11513) ¥60
XCLW163290 内部控制制度及其审计加强内部监督…………………………………………………………14强化外部监督…………………………………………………………14实行会计电算化………………………………………………………14内部控制审计内容及其定义………………………………………15内部控制制度审计程序……………………..
XCLW163290  内部控制制度及其审计

加强内部监督…………………………………………………………14
强化外部监督…………………………………………………………14
实行会计电算化………………………………………………………14
内部控制审计内容及其定义………………………………………15
内部控制制度审计程序……………………………………………15
健全性测试………………………………………………………15
符合性测试………………………………………………………16
实质性测试………………………………………………………16
内部控制制度审计方法……………………………………………17
案例分析……………………………………………………………17















                           内 容 摘 要
    近年来,我国中小企业发展迅速,已逐步成为国民经济增长中的重要支柱,我国企业生态系统中最具活力的生力军,其作用和地位随着国有经济战略性调整而日益突出。但是,中小企业普遍存在着所有权与经营权不分离、组织结构简单、业务性质比较单一、会计机构设置不规范等现象,我国中小企业普遍管理水平低下,基础管理薄弱,企业内部控制建设相对落后。近年来内部审计最重要的理念创新,就是强调内部审计是控制系统。因此要充分利用内部审计的功能,加强中小企业内部控制制度建设,有效推动中小企业现代化建设。 如何充分有效利用内部审计的独特功能,大力推行中小企业内部控制制度建设,从理论与实践上探索中小企业企业治理与内部控制建设方案,既可以优化企业治理与内部控制建设环境,又可以解决中小企业不重视企业治理和管理的局面。因此,进行中小企业企业治理与内部控制理论与实务的研究,促进其持续发展,提高其经营绩效,对于实现整个社会效率的提高具有持久的意义。


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