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试论完善单位内部会计监督机制

本文ID:LW406043 (字数:7456) ¥60
XCLW182788 试论完善单位内部会计监督机制目 录一、单位内部会计监督的内容和要求2(一)、单位内部会计监督的内容2(二)、单位内部会计监督的和要求2二、单位内部会计监督存在的问题和弱化的原因3(一)、单位内部会计监督存在的问题31、会计信息失真32、会计监督失效33、会计监督失控4(二)、单位内部会计监督弱化的..
XCLW182788  试论完善单位内部会计监督机制

目   录
一、单位内部会计监督的内容和要求2
(一)、单位内部会计监督的内容2
(二)、单位内部会计监督的和要求2
二、单位内部会计监督存在的问题和弱化的原因3
(一)、单位内部会计监督存在的问题3
1、会计信息失真3
2、会计监督失效3
3、会计监督失控4
(二)、单位内部会计监督弱化的原因4
1、追求利益至上4
2、有法不依,执法不严4
3、法律约束机制不健全5
4、会计管理体制的局限性5
5、会计人员综合素质不高,职业道德观念不强,很难坚持原则性5
三、完善单位内部会计监督机制的对策 6
(一)、明确会计责任主体,提高单位负责人对内部会计监督的认识,追究单位负责人会计责任第一人的责任6
1、切实履行法律赋予的职责6
2、带头维护国家财经纪律7
3、追究单位负责人在会计责任第一人的责任7
(二)、加强会计人员培养和职业道德的建设,提高会计人员的综合素质和执业能力8
1、加强对会计人员组织能力、协调能力、业务理论能力和处理问题能力的培养和考核8
2、加强会计职业道德的建设,不断提升会计人员职业道德修养8
(三)、建立健全单位内部会计控制制度9
1、实施全过程控制的财务管理9
2、设置合理操作规范的会计管理9
(四)、加强会计基础工作的检查和考核10
1、单位内部会计机构和会计人员要经常开展会计基础工作的检查,增强财务信息透明度,实现“阳光财务”10
2、加强与政府检查和社会监督相配合,保障会计资料的真实和完整11
(五)、完善内部审计制度,保障内部审计的独立性11
1、规范审计行为,突出评价职能11
2、明确工作重点,发挥内审作用12
3、做好后续审计,实施审计认定12
4、改进审计方法,提高内审效率12







内容摘要:
会计监督既包括内部监督,又包括社会监督和政府监督,在实际工作中,对于一个单位经济活动可能存在的问题,本单位会计人员往往看得见而管不着,或从自己利益考虑不想去管;财政和审计部门则管得着而看不到。从监督管理环节上看,我国的会计监督往往一般注重事后监督,忽视事前、事中监督,因而对日常工作中出现的形形色色的违法违纪行为不能得到及时纠正,随着社会经济的发展,内部会计监督显得尤为重要。本文拟从提高单位负责人认识、加强会计人员职业道德的培养、建立和完善内部会计控制、内部审计检查和外部监督检查相结合的全方位的会计管理体系等方面来论述完善单位内部会计监督机制的问题。
关键词:内部会计监督    提高负责人认识   职业道德培养   内部会计控制   内部审计   内外监督检查


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