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如意公司内控信息披露存在的问题、原因及其对策开题报告

Ktbg20068 如意公司内控信息披露存在的问题、原因及其对策开题报告李晶晶(2019)在《上市公司内部控制信息披露问题研究》中结合2016年及2017年的上市公司内控白皮书,发现第三方独立机构出具的内控报告虽然增加了,但内部控制信息披露规范性有待提高,建议强化内部控制信息披露制度体系建设[10]。程慧芳(2017)在《我..
如意公司内控信息披露存在的问题、原因及其对策开题报告 Ktbg20068  如意公司内控信息披露存在的问题、原因及其对策开题报告

李晶晶(2019)在《上市公司内部控制信息披露问题研究》中结合2016年及2017年的上市公司内控白皮书,发现第三方独立机构出具的内控报告虽然增加了,但内部控制信息披露规范性有待提高,建议强化内部控制信息披露制度体系建设[10]。程慧芳(2017)在《我国上市公司内部控制审计信息披露研究——数据分析与政策建议》中发现内部控制审计报告披露数量较少,与公司实际内控情况不符,针对问题提出了提高内部控制审计指引的可操作性、在保证审计质量的前提下降低成本等建议。
黄奕菲和黄怡(2018)在《内部控制信息披露质量影响因素研究——基于福建省A股上市公司的数据》一文中以福建省77家A股上市公司2013—2015年的数据为研究对象,通过构建实证模型分析得出:偿债能力、盈利能力、成长能力和审计意见类型与内控信息披露质量显著正相关。黄娟和张配配(2017)对A股市场的研究表明管理层权力与内控信息披露质量呈正相关关系。
孔敏(2019)从疫苗事件反观长生生物内部控制缺陷,通过对长生生物内部控制环境、研究开发控制、风险评估以及信息披露等方面 中研究分析长生生物内控缺陷产生的原因,以长生生物暴露的内控缺陷来反思上市公司存在的问题。
王彩霞(2019)选取2018年医药类特殊行业上市公司,统计分析其内控披露披露以及披露载体分布比例,再结合以周勤业、吴益兵为代表的研究成果,发现当下医药类上市公司内控信息披露存在的问题,企业与国家方面仍需继续改进,以解决问题。
有效的信息披露的原因在于它可以编制财务报告等会计信息,为投资者等信息用户作出有用的决策。涂相勇(2018)认为,信息披露能优化公司的内部管理,能帮助外部投资者对企业的管理风险进行预判,进而能对其的有效决策提供帮助。彭亚群(2018)则认为,企业环境信息披露与内部控制有同样的目标,表现于良好的内部控制有助于降低信息的不对称程度,可以帮助企业树立良好的社会形象;而信息披露是企业向外界展示自己的行为和绩效的方式之一。
王棣华和李雪(2016)通过计算内部控制信息披露指数,发现加强内部控制信息披露制度能够改善经营业绩。余小龙(2018)则发现进行内部控制信息披露能够降低代理成本,使公司股东和投资者的利益都能得到保护。于波和赵佳璐(2018)选取20132016年医药制造业164家上市公司作为研究对象,分析了体现公司财务状况、治理结构和外部审计机构特征等因素与企业内控信息披露质量之间的关系。结果表明,公司有效地报告其内部控制信息受到公司业绩,销售增长,董事会独立性、董事会规模等影响,成正相关关系。最后,给出了提高医药制造业上市公司公布其内部控制信息报告有效性的若干建议。


二、国外研究现状
Ben Kwame Agyei-Mensah(2016)在《Internal control information disclosure and corporate governance: evidence from an emerging market》中对数据进行回归分析,发现大多数公司未在年度报告中披露足够的内部控制信息,董事会独立性是一个重要变量,说明完善公司治理有助于提高披露质量 。Yunchao Ying(2016)建立了内控信息披露指数,通过评估信息披露的质量,得出内部控制信息披露质量与盈余管理程度呈负相关。
Efrim、Zhang Ping (2015)将管理层发现和报告内部控制问题的动机与内控信息披露的可能性联系起来。当财务报告受到利益相关方更大程度的监控时,以及当这些利益相关方在财务报告流程被认为不足时有更大的动机提起诉讼时,就会激励管理层发现和报告内部控制薄弱部分。Amanda L. Wilford(2016)对比了外国和美国公司的内部控制报告,发现外国公司比美国公司更有可能报告重大缺陷。国家的法律法规越严明,在报告中披露重大缺陷的可能性就越小。Efrim、Zhang Ping (2006)将管理层发现和报告内部控制问题的动机与内控信息披露的可能性联系起来。当财务报告受到利益相关方更大程度的监控时,以及当这些利益相关方在财务报告流程被认为不足时有更大的动机提起诉讼时,就会激励管理层发现和报告内部控制薄弱部分。
Amanda L. Wilford(2016)在《Internal control reporting and accounting standards: A cross-country comparison》中对比了外国和美国公司的内部控制报告,发现外国公司比美国公司更有可能报告重大缺陷。国家的法律法规越严明,在报告中披露重大缺陷的可能性就越小。

B. 范文提纲格式
一、引言 
(一)内控信息的含义界定 
(二)内控信息披露的意义 
二、如意公司内控信息披露的现状 
(一)如意公司简介 
(二)如意公司内部控制基本情况 
(三)如意公司内控信息披露情况 
三、如意公司内控信息披露存在的问题 
(一)思想意识有待提升
(二)内部控制认识比较薄弱 
(三)公司内部监管混乱 
四、如意公司内控信息披露存在问题的原因 
(一)管理者对内部控制意识比较淡薄 
(二)对披露缺乏积极性和主动性
(三)缺乏有力的监管机制
五、解决如意公司内控信息披露中存在问题的对策 
(一)加强管理者对内部控制的意识 
(二)提高内部控制信息披露的自愿性 
(三)加大公司监管力度 

C. 参考文献
[1] 黄奕菲,黄怡.内部控制信息披露质量影响因素研究——基于福建省A股上市公司的数据[J].商业会计,2018(01):66-68. 
[2] 蒋红芸,王雄元.内部控制信息披露与股价崩盘风险[J].中南财经政法大学学报,2018(03):23-32+158-159.
[3] 程慧芳.我国上市公司内部控制审计信息披露研究——数据分析与政策建议[J].中国集体经济,2017(01):89-91.
[4] 黄娟,张配配.管理层权力、内部控制信息披露质量与企业绩效[J].南京审计大学学报,2017,14(02):1-10.
[5] 朱峥.房地产行业内控信息披露研究——以万科和保利为例[J].商业会计,2019(07):71-74.
[6] 刘桔林,赵枚辉.我国上市公司内部控制信息披露问题探讨[J].湖南财政经济学院学报,2017,33(04):57-65.
[7] Ben Kwame Agyei-Mensah. Internal control information disclosure and corporate governance:
evidence from an emerging market[J]. Corporate Governance: The International Journal of Business in Society,2016,16(1).
[8] 王棣华,李雪.内部控制信息披露对公司经营业绩的影响研究——基于沪市A股上市公司的经验数据[J].南京审计大学学报,2016,13(03):18-29.
[9] 宫颖,俞雪敏.内部控制信息披露对审计质量的影响研究——基于我国上证A股上市公司数据分析[J].国际商务财会,2016(02):75-81.
[10]孔敏.上市公司内部控制信息披露质量问题研究[J].商业会计,2019,No.651,85-86.


如意公司内控信息披露存在的问题、原因及其对策开题报告......
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