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医药企业内部审计问题探讨-开题报告

Ktbg15902 医药企业内部审计问题探讨-开题报告一、国内研究现状目前,内部审计控制实践已经发展到与风险管理、公司治理等相融合的新时代。实践中,内部控制与风险管理工作已经相融合,但政府监管部门的规范还没有统一,既要求企业加强全面风险管理,设立风险管理相关部门,又要求企业加强内部控制建设,设立内部控制部门..
医药企业内部审计问题探讨-开题报告 Ktbg15902  医药企业内部审计问题探讨-开题报告

一、国内研究现状
目前,内部审计控制实践已经发展到与风险管理、公司治理等相融合的新时代。实践中,内部控制与风险管理工作已经相融合,但政府监管部门的规范还没有统一,既要求企业加强全面风险管理,设立风险管理相关部门,又要求企业加强内部控制建设,设立内部控制部门,使得企业在实践中难以适从。所以很多企事业单位在具体实践中面临着内部控制是什么,内部控制边界在哪里,内部控制与风险管理的关系怎么样,内部控制控制什么,内部控制如何设计,如何评价,如何审计等一系列内部控制理论和实践的难点问题,亟需作出科学、系统、全面的回答。中国企事业单位构建和实施内部控制,可以借鉴世界发达国家的标准,但不能照抄照搬,要适合中国企事业单位的特点和实际情况,要有中国人自己的内部控制、风险管理标准。随着2019年12月《药品管理法》出台,对药品监管提出了更高的要求,当前的医药环境不仅对医药管理提出了更高的要求,同时也给内部审计工作提出了新的挑战。在新的形势下,医药企业审计贯彻落实内部审计新理念,构建内部审计新模式,推进医药企业内部审计实现转型与发展迫在眉睫。
从企业自身发展角度来看,随着企业规模的日益壮大,经济评价职能也显得日益重要。企业管理者为了推进企业的迅速发展,加强其竞争力,要求他们必须加强企业经营管理,同时完善企业的内部控制体系,进一步提高经营效率,进一步提高经营效率,另外管理者也需要专门的内部审计人员对内部控制进行独立检查和评价,并对经营管理提供一定的咨询工作,保证其经营决策合理。
要让内部审计真正能落地实施,需要创新审计理念,完善内部审计制度建设,为开展内部审计提供制度保障;加强审计人员培训,为开展内部审计提供人才保障;需要建立以风险为导向审计模式,为开展内部审计提供技术保障;实施审计绩效考核,为开展内部审计提供质量保障。
如何将内部审计落实到位,一方面运用计算机信息系统辅助企业内部审计就显得很重要,信息系统审计的产生是信息化应用与审计发展的必然:一方面,企业信息化及电子政务的深入运用,使信息系统成为组织运作甚至赖以生存的基础,其安全、稳定和可靠性需要得以保障;另一方面,目前IT控制成为很多被审计单位内部控制的有机组成部分,国家审计、社会审计和内部审计的所处环境、审计对象都发生了变化,审计内容和重点都需要随之变化。
另一方面运用绩效评价,由于目前国内企业对绩效评价审计方面的研究与应用还不是很成熟,如果能有效合理的运用绩效评价体系,可为合理评价内部审计的实施效果提供手段,从而摆脱传统审计实施过程中的“经验主义时代”使得内部审计更加科学化。
二、国外研究现状
内部审计,在2009年国际内部审计师协会(IIA)颁布了《国际内部审计专业实务框架》(International Professional Practices Framework,IPPF),强化了内部审计的确认与咨询功能以及帮助组织增加价值的目标取向,内部审计肩负了更高的使命。
在审计采取的方式中,国外一些国家在审计工作中引用了绩效审计,在非洲,绩效审计在博茨瓦纳已经开展了将近30年,如今非洲讲英语的SAI组织将绩效审计描述为“六项规则之一”一些绩效审计方面的工作在西欧SAI组织的帮助下取得了进展,如瑞典审计署自20世纪80年代以来提供的培训课程,由加拿大审计长提供的素质建设和研究的投入,英国国家审计署对俄联邦会计协会的支持。同样国际组织如世界银行、亚洲开发银行等也提供了支持,如支持中国提高绩效审计能力的工作。
B. 范文提纲格式
摘要
一、引言
二、内部审计现状分析
(一)内部审计国内外研究现状
(二)医药经营企业内部审计现状介绍
三、医药企业内部审计存在的问题
(一)制度的缺失
(二)企业缺乏对内部审计的理解与重视
(三)企业内部审计缺乏连贯性与科学性
(四)审计人员专业性和素质不高
(五)内部审计资料不够真实,记录不合理.
(六)内部审计报告流于形式,缺乏持续性质量改进机制
四、内部审计控制的对策
(一)完善内部审计控制制度建设
(二)加强企业内部审计的重要性和理解力
(三)预先了解内部审计程序,对内部审计的程序制定实施方案
(四)增强审计人员的专业胜任能力,提供更多的指导和监督
(五)信息系统辅助内部审计,对审计结果和报告进行检核
(六)内部审计加入绩效评价规则
五、结论
C. 参考文献
李三喜,徐荣才.基于风险管理的内部控制审计流程.审计实务.审计模板.中国市场出版社,2013.1
卫生部规划财务司.卫生系统内部审计操作指南.人民卫生出版社,2012.6
单文宗,张东平,黄婷.企业财务审计研究.吉林科学技术出版社,2019.8
陈伟.联网审计技术方法与绩效评价.清华大学出版社,2012.3
胡奕明.审计与政府绩效评价研究.上海交通大学出版社,2012
王家新,晏维龙.绩效审计-问责政府的利剑.经济科学出版社,2018.3
吴桂英.信息系统审计理论与实务.清华大学出版社,2012.4
陈伟.大数据审计理论、方法与应用.科学出版社,2019.7
陈汉文,韩洪灵.审计理论与实务.中国人民大学出版社,2019.3
江莹.审计与阅读:审计人员阅读能力建构研究.南京大学出版社,2019.12
中天恒管理审计编写组.管理审计操作案例分析.中国市场出版社,2015
余宇莹.公司治理与审计质量:经验证据.上海交通大学出版社,2013
施继坤.自愿性内部控制审计披露与资本成本:理论分析与经验证据.首都经济贸易大学出版社,2018.4
张晓岚,张超.持续经营审计判断质量的改进研究.立信会计出版社,2011.9
。


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