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完善公司治理与内部会计监督的分析与措施_开题报告

Ktbg19438 完善公司治理与内部会计监督的分析与措施_开题报告1.开题报告主要内容包括:封面、文献综述、范文提纲(需提供二级提纲)、参考文献(10篇以上)。2.字体:宋体,字号:小四,行间距:18磅。字数2000字以上。3.开题报告格式规范参考如下:一、文献综述(一)目前研究现状完善公司治理与内部会计监督的分析可谓..
完善公司治理与内部会计监督的分析与措施_开题报告 Ktbg19438  完善公司治理与内部会计监督的分析与措施_开题报告

1.开题报告主要内容包括:封面、文献综述、范文提纲(需提供二级提纲)、参考文献(10篇以上)。 

2.字体:宋体,字号:小四,行间距:18磅。字数2000字以上。
3.开题报告格式规范参考如下:


一、文献综述
(一)目前研究现状
完善公司治理与内部会计监督的分析可谓是近年来研究的热点,特别是在国内外频频发生财务丑闻时,企业内部会计监督显得尤为重要,问题的关键和解决途径往往在于公司治理与内部会计监督的完善。

邢坤在《商业银行内部会计控制研究》中提出:20世纪90年代,随着世界经济、市场一体化发展进程的加快,金融自由化、全球化趋势日益明显,金融创新层出不穷,推动了各国金融业的发展。但在此过程中,金融风险日益突出,几乎都与银行内部管理不善、内部控制制度不健全、内部控制方法缺失有关。银行业存在大量不安全因素.会引发各种风险。内部管理不善和内部控制不力是这些风险产生的重要原因。

易俊在《中国家族企业公司治理浅析》中以中周家族企业治理结构为研究对象,在对国内外家族企业治理结构研究成果进行梳理的基础上,通过比较分析,明确了中国家族企业公司治理结构的缺陷和其存在的合理性与必然性.基于对中国传统家族文化的认同,并借鉴国外家族企业和现代企业治理模式,为建立健全中国家族企业公司治理结构。

(二)目前研究成果
随着完善公司治理与内部会计监督理论的不断发展,分别从不同的角度剖析了公司的经营管理活动,为营造良好的内部会计监督框架提供了一系列的政策和建议。

郭利、念周在《公司治理结构与财务内部控制》中指出:公司治理结构缺陷导致财务控制不力。“内部人控制”使应由股权形成的财务控制荡然无存。形成公司的法人治理结构,是实施财务控制的基础,而财务内部控制又是公司法人治理结构的核心,二者相互依存、互相影响。

李吉林在《委托代理观下公司治理与会计监督》中指出:在所有权和经营权相分离产生的委托代理关系下,出现委托代理问题,即"逆向选择"和"道德风险".为了保护投资者的利益,就必须解决委托、代理双方的矛盾冲突,建立一整套良性的监督与激励机制,从而导致了公司治理的产生.而会计监督是公司治理结构中实现权力制衡的制度安排,会计信息披露制度的完善直接关系到公司治理的成效.本文在委托代理观下,分析了公司治理与会计监督的本质,公司治理与会计监督的内在关系,并提出了进一步完善我国的公司治理加强会计监督相关措施。


二、范文提纲

一、公司治理与内部会计监督的概念
(一)公司治理的概念
(二)内部会计监督的概念
二、公司治理与内部会计控制的关系
(一)公司治理与内部监督的共同点
(二)公司治理与内部监督的不同点
(三)公司治理与内部监督相互交叉、互相影响
三、相关案例分析
(一)案例概况
(二)案例体现出关于公司治理与内部监督的主要问题
(三)案例分析、提出解决方法
四、目前我国公司治理与内部会计监督的主要问题分析
(一)企业内部会计监督观念薄弱
(二)企业内部会计监督结构不规范
(三)企业内部会计监督设计不合理
(四)企业会计从业人员素质不高
五、健全公司治理机制,完善内部会计监督措施的方法
(一)完善公司治理框架
(二)加强企业内部会计监督的环境建设
(三)公司治理与内部监督要结合企业自身的实际情况
(四)内部会计监督的构建依据相关法律法规制定
(五)建立健全会计监督工作成果的评价体系
(六)强化外部监督和约束机制
1、政府及相关部门的监管
2、通过第三方审计进行监督与评估
(七)提高会计人员素质
六、从公司层面解决内部会计监督
(一)从股东层面完善内部会计监督
1、股权结构优化
2、股东大会委派财务总监
3、完善监事会的职权
(二)从董事会层面完善内部控制
1、完善独立董事制度
2、设立内部审计部门
(三)建立并有效实施内部会计监督制度
七、结语

三、参考文献
(10篇以上)
著作:
[1]李维安,武立东.公司治理教程[M].上海.上海人民出版社,2001
[2]陈伟光.浅谈公司治理与内部财务控制[J].价值工程,2004
[3]郭利,念周.公司治理结构与财务内部控制[J].西南民族大学学报,2005(10)
[4]丁解忠.企业内部控制存在问题及解决对策[J].农产品加工学刊,2008.11
[5]邢坤.商业银行内部会计控制研究[J].黑龙江对外贸易,2008
[6]完善公司治理的路径选择:自主还是强制?——基于中国上市公司自查报告    的实证研究
[7]易俊.中国家族企业公司治理浅析[J].科技创业
[8]岳绪朝.企业内部会计监督:弱化、失控原因及建议[J].新疆农垦经济,2010.2
[9]试论完善单位内部会计监督机制
[10]李吉林.委托代理观下公司治理与会计监督[J].会计与审计
[11]N.Young,W.Peng,D.Ahlstrom,D. Bruton,Yi Jiang. Corportate governance in emerging economies:A review of the principal-principal perspective[J] .Journal of management studies, 2008, 45 :196-220 .


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