网站地图
范文同学网


自动化 模具 机械 电子 通信 动画 英语范文 工程管理 金融范文 旅游管理 工业工程 生物工程 给排水范文 西门子PLC 历史学 三菱PLC
单片机 财务 会计 法律 行政 物理 物流范文 电子商务 制药工程 包装工程 土木工程 材料科学 汉语言范文 欧姆龙PLC 电压表 松下PLC
计算机 化工 数电 工商 食品 德语 国贸范文 人力资源 教育管理 交通工程 市场营销 印刷工程 机电一体化 数控范文 变电站 文化产业

  • 网站首页|
  • 文档范文|
  • 人工降重|
  • 职称文章发表|
  • 合作期刊|
  • 范文下载|
  • 计算机范文|
  • 外文翻译|
  • 免费范文|
  • 原创范文|
  • 开题报告

联系方式

当前位置:范文同学网 -> 开题报告 -> 财务会计开题
·电气自动化原创文章范文
·学前教育专业原创文章范文
·国际经济贸易原创文章范文
·药学专业原创文章范文
·英语专业原创文章范文
·公共事业管理原创文章范文
·金融专业原创文章范文
·农业推广技术原创文章范文
·电子商务专业原创文章范文
·法律专业原创文章范文
·工商管理原创文章范文
·汉语言文学原创文章范文
·人力资源管理原创文章范文
·动物医学专业原创文章范文
·心理学专业原创文章范文
·教育管理原创文章范文
·市场营销原创文章范文
·计算机专业原创文章范文
·物流管理专业原创文章范文
·小学教育专业原创文章范文
·行政管理专业原创文章范文
·土木工程管理原创文章范文
·财务会计专业原创文章范文
·信息管理信息系统原创范文
·室内设计专业原创文章范文
·眼视光技术原创文章范文
·材料工程管理原创范文
·工业设计专业原创文章范文
·航海技术专业原创文章范文
·模具设计与制造原创范文
·汽车检测与维修原创范文
·数控技术专业原创文章范文
·汽车技术服务原创文章范文
·光机电应用技术原创范文
·机电一体化原创文章范文
·印刷技术专业原创文章范文
·动漫设计与制作原创范文
·软件技术专业原创文章范文
·广告设计专业原创文章范文
·应用电子技术原创文章范文
·电子信息工程技术原创范文
·机械专业原创文章范文
·酒店管理专业原创文章范文
·旅游管理专业原创文章范文
·文化产业管理专业原创范文
·质量管理专业原创文章范文
·通信工程专业原创文章范文
·护理专业原创文章范文

原创文档范文点击进入 → 会计专业原创文档范文       现成文档范文点击进入 → 会计专业文档范文

浅析我国中小企业内部审计存在的问题_开题报告

Ktbg19523 浅析我国中小企业内部审计存在的问题_开题报告(一)国内研究现状在今天,研究公司企业内部审计存在的种种问题,对于企业自身管理制度的完善和经济效益的提升都有重要的作用。因此,通过建立战略化的企业内部审计方案,制定科学的管理体系,在企业的内部控制管理过程中进行严格把关,防止财务危机的发生,就能..
浅析我国中小企业内部审计存在的问题_开题报告 Ktbg19523  浅析我国中小企业内部审计存在的问题_开题报告

(一)国内研究现状
在今天,研究公司企业内部审计存在的种种问题,对于企业自身管理制度的完善和经济效益的提升都有重要的作用。因此,通过建立战略化的企业内部审计方案,制定科学的管理体系,在企业的内部控制管理过程中进行严格把关,防止财务危机的发生,就能够通过合理的企业经营方式而提高企业的经济效益,满足企业的发展需求。企业管理者应充分理解内部控制的含义,本着实事求是的原则,探索企业各个生产细节,制订适合本企业发展的内部控制体系网络,并要长久地执行。通过这些手段和方法,使得公司企业增加对内部风险的掌控能力,减少企业财务危机发生的概率,有着积极的意义。
学者胡鑫(2015)在《企业内部审计存在的问题及对策》一文中提出:“内部控制是企业发展到一定阶段的必然选择,是加强内部管理的重要手段。”学者周红霞(2015)在《国有企业内部审计存在的问题与对策》一文中提出:“由于公司企业的内部控制环境复杂、难度较大,管理者素质不高、制度不健全等问题,使得公司企业的内部控制评价难度加大”
学者蔡明辉(2015)在《浅析我国企业内部审计存在的问题及对策》一文中提出:“独立的第三方对于企业内部控制自我评价的评价和监督能对公司企业的内部控制评价进行有效的督促。”学者李想(2012)在《企业内部控制中存在的问题及对策》一文中指出:“建立并完善内控制度评价体系,能够促使企业提高内部控制评价的结果,改善企业对内部控制的评价的效率。”
学者曲春莉、王海东(2015)在《企业内部审计存在的问题及对策研究》一文中指出,对于民营企业来说,发展内部审计工作具有重要意义。其一,它可以完成企业的自我约束,在企业的经济运行中提高企业的经济效益;其二,通过民营企业的内部审计可以深度挖掘企业自身潜力,为企业创造更大的价值;其三,能够查找企业经营和管理上的薄弱环节,为企业的所有者提出有效的建议,为企业创造更大的价值。
学者李爱华、王俊迪(2016)在《我国企业内部审计存在的问题及对策》一文中指出,目前,内部审计是现代化民营企业运行机制中的重中之重,完善的内部审计制度是企业平稳发展的重要保障,然而,与西方发达国家比,我国的民营企业内部的审计制度起步较晚,内部制度还不够完善,还有许多问题有待解决。因此,就需要针对我国民营企业的内部审计制度的现状,对目前多数企业内部审计结构存在的问题以及与之对应的对策做详细阐述。
(二)国外研究现状
学者Romas Stačiokas, Rolandas Rupšys(2015)在《Application of Internal Audit in Enterprise Risk Management》中提出:“风险评估评价是企业内部控制评价的理论基础和基本要素。因此,通过完善对企业内部的风险评估评价,进而完善企业内部控制评价制度的建设。他认为,在研究企业内部审计的过程中,必须同时具备企业的发展战略和企业的经济动机,保障企业的组织结构和绩效评价,辅以切实有效的激励制度,才是企业内部控制的基础。”
事实上,随着经济的快速发展,科学技术的不断进步,每个企业也在不断发展,企业内部更需要不断变革,在变革中不断生发出新的技术,随着规模的扩大,许多规章制度、技术方法、营销手段就需要不断革新,拥有合理的内部审计就显得尤为重要学者Kuang P(2016)在《A Strategy-Oriented Enterprise Internal Audit Organizational Structure—Based on Case Study of CPIC》一文中提出:“企业进行内部控制评价的过程,实际上就是企业对于内部相关信息进行管理的过程。在企业的内部管理中,通过对企业进行内部控制培训,能够有效使得企业内部控制评价效果提升

二、范文提纲
浅析我国中小企业内部审计存在的问题
一、绪论
(一)选题背景
(二)研究意义
(三)文献综述
1、国内研究现状
2、国外研究现状
(四)本文研究的创新
二、我国中小企业内部审计出现的问题及原因分析
(一)企业内部审计出现的问题
1、内部审计机构设置不合理,独立性较差
2、内部审计方法不当
3、内部审计工作混乱
(二)对企业内部审计出现问题的原因分析
1、企业内部审计制度建设不规范
2、企业对内部审计的重视程度不足
3、内部审计人员素质不高
三、解决中小企业内部审计存在问题的对策
(一)改善内部审计的机构设置,确立内部审计独立性地位
(二)更新企业的审计方法,降低审计风险
(三)提高企业审计人员的综合素质,健全考核管理制度
四、结论
参考文献
致谢


三、参考文献
[1] 胡鑫. 企业内部审计存在的问题及对策[J]. 文摘版:经济管理, 2015(10):276-276.
[2] 周红霞. 国有企业内部审计存在的问题与对策[J]. 科技创新导报, 2015(6):171-172.
[3] 蔡明辉. 浅析我国企业内部审计存在的问题及对策[J]. 中国科技博览, 2015(23):149-149.
[4] 曲春莉, 王海东. 企业内部审计存在的问题及对策研究[J]. 企业技术开发月刊, 2015(8):31-31.
[5] 李爱华, 王俊迪. 我国企业内部审计存在的问题及对策[J]. 中国集体经济, 2016(28):120-121.
[6] 夏商宁, 马云平. 我国中小企业内部审计存在的问题及对策研究[J]. 商场现代化, 2016(15).
[7] 桓丽佳. 浅析经济新常态下电网企业内部审计存在问题和对策[J]. 决策与信息旬刊, 2016(8).
[8] 彭涛. 浅析现今我国民营企业内部审计存在的问题及对策[J]. 中国科技纵横, 2016(4).
[9] 王淼. 信息化环境下中小企业内部审计存在的问题及对策[J]. 商业经济, 2016(12).
[10] 夏丹. 我国民营企业内部审计存在的问题及对策研究[J]. 企业改革与管理, 2016(5X).
[11] Romas Stačiokas, Rolandas Rupšys. Application of Internal Audit in Enterprise Risk Management[J]. Engineering Economics, 2015, volume 19(2):75-81(7).
[12] Kuang P. A Strategy-Oriented Enterprise Internal Audit Organizational Structure—Based on Case Study of CPIC[J]. Modern Economy, 2016, 07(5):536-540. 



浅析我国中小企业内部审计存在的问题_开题报告......
上一篇:浅析我国中小型民营企业的成本控.. 下一篇:浅析对国内外互联网金融的研究_开..
点击查看关于 浅析 我国 中小企业 内部审计 存在 问题 开题 报告 的相关范文题目 【返回顶部】
精彩推荐
电气工程自动化原创范文  电子商务原创文章范文
人力资源专业原创文章范文 土木工程原创文章范文
工商管理专业原创范文    药学专业原创范文
汉语言文学专业原创范文  会计专业原创文章范文
计算机技术原创文章范文  金融学原创文章范文
法学专业原创文章范文   市场营销专业原创范文
信息管理专业原创文章范文 学前教育专业原创范文
公共事业管理专业原创范文 英语专业原创范文
教育管理专业原创范文   行政管理专业原创范文

关于我们 | 联系方式 | 范文说明 | 网站地图 | 免费获取 | 钻石会员 | 硕士文章范文


范文同学网提供文档范文,原创文章范文,网站永久域名www.lunwentongxue.com ,lunwentongxue-范文同学网拼音首字母组合

本站部分文章来自网友投稿上传,如发现侵犯了您的版权,请联系指出,本站及时确认并删除  E-mail: 17304545@qq.com

Copyright@ 2009-2024 范文同学网 版权所有