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我国小微企业内部审计存在的问题及措施研究_开题报告

Ktbg19917 我国小微企业内部审计存在的问题及措施研究_开题报告一、我国内部审计现状随着社会经济环境的急剧变化以及社会环境与企业之间的联系日益增强,在现代经济全球化的社会环境下,经济全球化的发展速度与社会经济组织之间的相互依赖性也在逐渐增强,企业之间的联系也在日益增强,内部审计在公司监督和管理上也越来..
我国小微企业内部审计存在的问题及措施研究_开题报告 Ktbg19917  我国小微企业内部审计存在的问题及措施研究_开题报告

一、我国内部审计现状
随着社会经济环境的急剧变化以及社会环境与企业之间的联系日益增强,在现代经济全球化的社会环境下,经济全球化的发展速度与社会经济组织之间的相互依赖性也在逐渐增强,企业之间的联系也在日益增强,内部审计在公司监督和管理上也越来越显得非常重要,人们对审计的期望也逐渐的在增强。近年来虽然随着科技的高速发展,企业内部审计也在不断的完善。但是随着经济市场风险加剧,社会审计范围的逐渐扩宽,企业内部的审计问题也在日益突显,如何加强内部审计问题管理和采取控制防范措施,有效控制和避免审计风险,提高审计质量现在已经成为业界关注的热点问题。
小微企业在我近年来我国经济发展过程中起到着举足轻重的作用,并且随着国家和各地方政府的大力扶持,小微企业的发展势头尤为猛烈。但是同样由于受到各方面因素的影响,小微企业在发展过程中内部审计也存在各种各样的问题。而且小微企业内部审计存在问题也非常凸显,我国小微企业内部审计在法律法规、机构设置、专业人员队伍建设等方面问题都非常突出,立足小微企业自身发展的特点以及内部审计存在问题进行系统的分析评价,通过了解分析小微企业的经营风险、小微企业的发展困境、财务风险等方面的问题,通过加强我国小微企业内部审计问题管理和结合国际上先进的理论经验,对小微企业内部存在的问题进行全面、深刻地认识,结合所学的相关的专业知识,对我国小微企业内部审计风险与防范进行分析,寻找解决问题的对策,采取有效措施解决这些问题是主要的研究热点。

二、西方发达国家企业内部审计概况
在上世纪初期,西方发达国家内部审计开始崭露头角,在30年代西方发达国家经历了大危机后,企业内部审计进入了高速发展期。美国会计学会1972年颁布了《基本审计概念公告》,其在公告中明确指出审计就是为了查明有关的经济活动和经济现象的认定与所制定标准之间的一致程度,而客观地手机和评估证据,并将结果传递给有利害关系的使用者的系统过程。尤其是在现代全球化经济过程中,内部审计在企业中起着中流砥柱的作用。1999年6月在加拿大蒙特利尔召开的国际内部审计师协会第59届年会上推出《职业实务框架》(PPF), 2001年国际内部审计师协会IIA发布了《内部审计实务标准》,将“内部审计定义为一种独立、客观的保证与咨询活动,它的目的是为机构增加价值并提高机构的运作效率。它采取一种系统化、规范化的方法来对风险管理、控制及治理程序进行评价,提高它们的效率,从而帮助实现机构目标。这次定义把增加价值和提高组织运作效率同时作为内部审计的目标。这是国际内部审计新的《职业实务框架》(PPF)的重要组成部分。国际内部审计新的定义体现了时代特色,既容纳了传统的保证服务,又增加了咨询服务。内部审计实务标准的颁布标志着西方现代内部审计理论研究取得了重大突破。
B. 范文提纲格式
引言:我国审计的发展史及内部审计的涵义
一、企业内部审计发展现状
(一)我国企业内部审计发展现状
(二)西方发达国家企业内部审计发展状况
二、我国小微企业概述及内部审计现状分析
(一)我国小微企业发展现状概述
(二)我国小微企业内部审计现状分析
三、我国小微企业内部审计存在的问题及原因分析
(一)我国小微企业内部审计存在的问题
1我国小微.企业内部管理模式问题
2.我国小微企业内部审计人员对工作的认识问题
3.我国小微企业内部审计独立性问题
(二)我国小微企业内部审计存在问题的原因
1.我国小微企业内部管理层对内部审计认识不清
2.我国小微企业内部审计人员对工作认识不足,人员设置不合理
3.我国小微企业内部审计的相关法律法规不够完善
四、对于我国小微企业内部审计存在问题的解决措施
(一)合理设置我国小微企业内部结构管理
(二)加强对我国小微企业内部审计人员的培养
(三)保证我国小微企业内部审计的独立性和权威性
五、结论
六、参考文献
七、致谢
C. 参考文献 
[1] 秦荣生、卢春泉.审计学[M].第六版.北京:中国人民大学出版社,2008,9-10.
张兰棠.从审计历史的延革看审计发展的趋势[N].潍坊学院学报,2005,(9).
刘新蜀、陈超、赵莉娟.我国中小企业内部审计问题分析及对策研究[J].中国商界,2010,1.
程新生,张宜.中国制造业上市公司内部审计模式实证研究[J].审计研究,2005.
王彦生,李华,王颖.上市公司内部审计基础理论[J].中国内部审计,2004.
刘雯.内部审计风险与控制研究[J].中外交流,2019,(4).
回小艺.聚焦:我国成长型企业内部控制缺陷问题研究[J].营销界,2019,(17).
张秀丽.企业内部审计存在问题及其对策[J].财会学习,2016,(5).
戴雨彤.中小企业内部审计存在问题及对策研究[J].商,2016, (29).
[10]车晓磊.探讨我国小微企业财务管理存在的问题及解决措施[J].现代经济信息,2017,(9).
[11]陈文.我国小微企业内部控制存在的问题及对策分析[J].商情,2019,(26).
[12]国际内部审计师协会(IIA).国际内部审计专业实务框架[R].2011
[13]苑小英.试论现代企业内部审计的必要性[J].内蒙古科技与经济,2008(1)


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