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长生生物财务舞弊案例分析开题报告

Ktbg22121 长生生物财务舞弊案例分析开题报告一、国内研究现状在2008年财政部同证监会、审计署、银监会、保监会联合制定并且印发了中国版萨班斯法案的《企业内部控制基本规范》,《企业内部控制基本规范》在内容和形式上借鉴了以美国COSO 委员会的《内部控制整合框架》为代表的国际内部控制框架,2010 年五部委又联合发..
长生生物财务舞弊案例分析开题报告 Ktbg22121  长生生物财务舞弊案例分析开题报告

一、国内研究现状
在2008年财政部同证监会、审计署、银监会、保监会联合制定并且印发了中国版萨班斯法案的《企业内部控制基本规范》,《企业内部控制基本规范》在内容和形式上借鉴了以美国COSO 委员会的《内部控制整合框架》为代表的国际内部控制框架,2010 年五部委又联合发布了《企业内部控制配套指引》,内部控制配套指引中把内部控制划分为三个大类并进一步的细化为十八项应用指引,为企业更好的开展内部控制提供了理论指导。基本规范和应用指引为我国企业内部控制的建设奠定基石,基本建成了适应我国企业实际情况的中国企业内部控制制度体系。
刘耀军(2017)认为必须采取合理科学的方式改进医药企业内部控制制度,才能够更好地降低财务风险,从而推动医药企业的发展。江其玟、褚扬(2018)通过分析我国证券市场上医药行业2010至2014年的数据,研究内部控制对财务绩效有否促进作用,最终得出结论,内部控制整体有效性高对于医药企业的财务绩效有促进作用。周司晨(2018)选取了上市医药企业做为样本,分析企业社会责任、内部控制与财务绩效的影响机制,结果表明,当企业社会责任与内部控制共同作用时,其交互作用对提升财务绩效的效果更显著。张健(2019)通过对于内部控制如何进行进一步的规范提出了自己的意见,从不同的环节针对如何开展企业的内部控制活动提出了自己的意见和看法。刘炜(2019)以A医药公司为案例,从内部控制五要素五个方面指出内部控制问题,并提出例如优化内部控制环境、加强内部监督体系等建议。

二、国外研究现状
国外对于内部控制的研究分析相对比较早,美国的COSO委员会在一九九二年提出并于一九九四年修改的一份报告,该报告中把内部控制分为控制环境、风险评价、信息与沟通、控制活动与监控五大基本要素,通过这五要素的分析能够全面的体现内部控制的内容,并针对如何开展内部控制提供了很好的理论指导。Zahra Lashgari、Abdulrahman Gawradar、Elham bakhshayesh(2015)研究发现权责发生制的质量与内部控制的薄弱程度密切相关,会计信息(权责发生制)的质量对信息环境和信息资源的提供具有高度的依赖性。Kanthana Ditkaew (2018)研究了成本管理质量对泰国工业企业内部控制有效性和可靠决策的影响,研究结果表明成本管理质量与内部控制有效性和决策可靠性呈正相关。此外,内部控制有效性和决策可靠性对企业绩效也有积极影响。Sigit Sanjaya、Liga Mayola(2019)认为内部控制对组织绩效有积极而显著的影响。


B. 范文提纲格式
一、绪论
二、上市公司财务舞弊理论基础
(一)财务舞弊的概念
(二)财务舞弊的动因
1.压力要素
2.机会要素
3.借口要素
(三) 财务舞弊的理论
三、长生生物公司财务舞弊案例分析
(一)长生生物财务舞弊案件背景介绍
(二)长生生物公司财务舞弊动因分析
1.内部原因
2.外部原因
(三)长生生物财务舞弊经济后果分析
四、长生生物财务舞弊启示与应对
(一)长生生物财务舞弊的启示
1.健全内部控制环境
2.加强风险防控
3.规范内部控制活动
4.强化信息和沟通系统建设
5.加强内部监督
(二)长生生物财务舞弊的应对
1.实行审计轮换制
2.加大刑事处罚力度
结论


C. 参考文献

[1]Beasley ,Mark S, Carceilo, Joseph V, Hermanson, Dana R.Top 10 Audit Deficiencies [J].Joumal of Accountancy, 2014:63-66
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[7]张竹怡.基于舞弊三角形理论的财务报表舞弊识别的实证研究[J].纳税,2019,13(30):41-43.
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[12]李凤.传播媒介对会计舞弊的监督[J].中国市场,2018(26):139+143.
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[15]刘菲.上市公司会计造假的常用手段分析[J].时代金融(中旬),2017,(9):207,212.
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[20]陈贝,卢孟秋.上市公司会计舞弊及其防范问题浅析[J].纳税,2018,12(24):107.
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