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港口企业内部控制体系建设的探讨_开题报告

Ktbg26657 港口企业内部控制体系建设的探讨_开题报告文献综述企业内部会计控制的现状分析近年来,我国逐渐加大对企业内部会计控制的建设力度。内部会计控制的构建,应该依据国家法律、法规、内部会计控制理论体系以及企业的实际情况。具体的法律法规依据为《会计法》、《审计法》、《公司法》、《企业会计准则》、《企业..
港口企业内部控制体系建设的探讨_开题报告 Ktbg26657  港口企业内部控制体系建设的探讨_开题报告

文献综述
企业内部会计控制的现状分析近年来,我国逐渐加大对企业内部会计控制的建设力度。内部会计控制的构建,应该依据国家法律、法规、内部会计控制理论体系以及企业的实际情况。具体的法律法规依据为《会计法》、《审计法》、《公司法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》、《内部会计控制规范——基本规范(试行)》、《内部会计控制规范——货币资金(试行)》以及《企业财务通则》等。这些法律法规大多是最近出台或者最近修改过,充分体现了我国企业公司治理的要求。
自1934年美国《证券交易法》首先提出“内部会计控制”的概念后,随着现代企业组织形式的转变,通信和信息技术的辅助支持,内部控制这一企业管理方式在理论和实务界已然得到了长足的发展。美国证券交易委员会(SEC)1979年拟定并发布了强制公司对其内部会计控制体系提出报告的文件———《管理阶层对内部会计控制的报告书》。英国和我国台湾地区对此也有类似的要求。在过去的几年中,发达国家财务丑闻频传,经济全球化加速形成,信息技术不断普及等多种现实因素的影响,伴随着风险导向型审计的兴起,使得内部控制这一审计核心环节再次成为了人们关注的焦点。
二、范文提纲
引言:港口企业内部控制体系建设的探讨
内部会计控制作为企业生产经营活动自我调节和自我约束的内在机制,它的建立与健全是企业生产经营成败的关键,加强会计监督,强化企业内部会计控制,是解决港口企业会计秩序混乱、会计信息失真和维护所有者权益的重要措施。文章从我国港口企业内部会计控制存在的问题出发,分析港口企业内部会计控制失效的原因,并通过对港口企业内部会计控制的现状的研究,针对港口企业会计控制存在的问题,提出完善的思路。
内部会计控制及其基本目标和方法
内部会计控制的含义及必要性
内部会计控制的基本目标及方法
港口企业内部控制主要特点
三、港口企业存在的问题及原因分析
(一)固定资产控制存在问题。 
(二)内部会计控制不受重视。
(三)内部会计控制制度不健全
(四)内部会计控制的监管不完善(五)财务人员素质不高
四、完善及提高内部会计控制制度的建议
(一)规范会计核算,加强财务管理
(二)一切以制度为准绳,严格按制度办事。
(三)全面提高财务管理人员素质。
(四)培养风险管理意识
(五)完善固定资产内部控制制度,建立健全固定资产岗位责任制
五、总之,良好的内部会计控制有利于企业公司治理结构的完善,能够有效地解决一些企业内部管理松弛、控制弱化和贪污腐化的问题。内部会计控制系统必须具备成本低和效益高的特点。内部会计控制与公司治理结构相互作用,必将促进企业的发展。港口企业企业应当重视内部会计制度的完善,及时发现和纠正各种错误及不法行为,保证资产安全完整,保证经营成果与财务状况真实可靠,使港口企业各个层面的各项经营活动处于受控状态,全面提升港口企业的科学管理水平,对企业的生存与发展具有重要意义。
三、参考文献
著作:
[1]王海涛《港口企业内部控制建设刍议》中国经贸2001, 24-25 
[2]财政部:《内部会计控制基本规范》2009.7
[3]胡八一《企业内部控制体系建设实务》人民邮电出版社2014.4
[4]赵保卿《内部会计控制制度设计》复旦大学出版社2005.8
[5]吴益兵 《内部控制审计》东北财经大学出版社2013.1
[6]刘华《内部控制案例研究》上海财经大学出版社2012.12
[7]刘华《美国苹果公司内部控制分析与启示》财务与会计,2012.1
[8]林森《企业内部会计控制现状及改进措施》财会研究,2007,33.
[9]宋建波《企业内部控制》中国人民大学出版社,2004,02.
[10]李维安《现代公司治理研究》中国人民大学出版社,2002.6

 



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