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营口三菱汽车公司内部审计问题浅析_开题报告

Ktbg12252 营口三菱汽车公司内部审计问题浅析_开题报告一、文献综述自开国以来随着经济飞速发展,我国各中大小型企业竞相林立,成为推动我国经济发展的重要力量。而近年来随着现代企业制度的建立,内部的科学管理愈加重要,企业内部审计经济评价行为重要性也日渐凸显。在我国经济良好发展的背景下,各个企业之间的竞争也..
营口三菱汽车公司内部审计问题浅析_开题报告 Ktbg12252  营口三菱汽车公司内部审计问题浅析_开题报告


一、文献综述

自开国以来随着经济飞速发展,我国各中大小型企业竞相林立,成为推动我国经济发展的重要力量。而近年来随着现代企业制度的建立,内部的科学管理愈加重要,企业内部审计经济评价行为重要性也日渐凸显。在我国经济良好发展的背景下,各个企业之间的竞争也日渐激烈,经营风险也越来越大,内部审计在企业内部控制的重要性也会越来越重要因而发展好内部审计工作对各个企业来说也是尤为重要。
内部审计从产生到发展直至形成现在的认知,经历了一个循序渐进、由简入繁的过程。内部审计的发展一般分为内部审计萌芽阶段、财务导向内部审计阶段、业务导向内部审计阶段、管理导向内部审计阶段、风险导向内部审计阶段。
公司内部审计是公司进行有效内部管理所必须实施借用的一种客观的独立的自我监督、自我控制、经营规范保证与服务咨询的方式。其根本目的是为公司增加价值并提高经营效率,有效的评估风险,控制风险减少企业损失。现代内部审计观念基本围绕在,内部审计制度确定、流程的实施、内部人员的培训、善于发现问题、善于解决问题这些方面。
进行内部审计时,不仅仅是为了分析企业内部的各项活动,它可以在分析企业内部自我评估报告的基础上,发现企业内部的每个环节、每个方面、每一个层级的现状、问题、和优劣势,重点深入研究与财务报告相关的内部控制问题,识别其严重程度,与管理层及时进行沟通,并提出改进和调整办法,以促进企业各项内部流程的规范良好的运行,最终提高财务报告的真实性、合法性,保障企业各种资产和各项财产的安全完整,提升企业的经济效益水平。对于企业外部利益相关者包括投资人、债权人、政府机关、社会公众等,他们主要关注财务报告内部控制的健全和执行有效性,良好的财务报告内部控制制度会在一定程度上有效防范和规避财务报告风险,依据内部控制审计报告企业利益相关者可以了解企业内部控制环境及执行的有效性等,判断企业财务报告的可信赖程度,进而正确评估企业抗风险能力和持续经营能力,从而为正确行使权力和各项决策奠定坚实基础。因此内部审计不仅仅在内部管理方面必不可少,对合作伙伴以及向外的业务拓展方面也极为重要。
内部审计健康运行的基石是内部审计的合理制度、内部审计流程、内部审计人员能否胜任、案例总结评估、对风险的控制、以及工作效果的测评。如何良好的管理它是企业经济发展的必然现象,也是审计事业发展的必经过程,是审计工作对自身和被审计单位的一种自身的风险管理和行为监督、检查、评价并深入剖析的一种活动。目的就是在于它的目的是使被审计单位的资源配置更加富有效率。从管理审计的辅助工作上来说,管理审计时相对于审计的另一概念,从被审计单位经济活动的外延来看,管理审计是对审计工作的另一个认知。 

内部审计工作的健康运行的注意点,一是要提高内部审计部门的独立性;二是要进行观念的转变。
独立性必须是审计部门的重中之重,内部审计部门在整个组织或单位中应处于较高的权威位置,直接受最高管理层的领导或授权。只有这样,审计业务才会不受其他部门的干扰和限制,从而有效地行使审计职权。审计部门的独立性有利于审计的客观性。审计部门应独立于管理部门、经营部门之外,审计部门只有独立于被审计活动,才能做到客观、真实、公正。
管理审计的目的是提高被审计单位的经营效率,评估风险减少损失。那么,审计工作也意在帮助被审计单位挖掘提高经济效益的潜力,这一点主要体现在提出改进管理工作的建议。这就要求审计部门转变观念,立足于企业内向服务,对于企业主要经济活动进行有效控制,真正服务于管理层;要发挥独立的监督、评价职能,正确理解审计的独立性原则与积极参与管理相结合,充分发挥工作效能为企业谋求生存发展。同时审计课题也要转变观念,不能认为审计就是为了要查处问题,未能真正解决企业存在的各中问题。所以要让审计客体认识到审计工作的真正作用是为了促进企业提高竞争力,达到效益最大化,与企业和管理者的根本目的一致,应当积极配合审计工作共同解决企业的问题、规避风险。世界发展日新月异,审计主体与被审计的客体都需时时更新观念,彼此之间建立良好的合作关系,更好的为企业服务。
另外审计人员在工作中要扩大视野,将重点和分析问题的关注点从企业流程上转变到管理过程上来,熟练运用各种工作技巧将审计过程中发现的问题转变为对内的分析和控制,揭露企业运营过程中、管理体系中 、企业内控中的各项优劣表现以及存在的普遍性问题,寻找导致问题发证的真是因素,提出改进意见,提高审计服务质量。从内部控制入手,加强对事情的各个方面进行审计,对企业活动实施全程监督,内部控制是企业自我调节、自我约束、自我监督的一种管理控制体系,是现代企业管理的重要组成部分。审计人员在进行管理及效益审计时,应按照内部控制评审的要求,采用灵活多样的审计方法,对内部控制进行功能性测试,找出管理上存在的问题和内部控制的薄弱环节,对症下药,从而促使企业健全和完善的进行生产经营活动。提高企业的市场竞争力。









二、范文提纲

《营口三菱汽车公司内部审计问题浅析》
          
该公司内部审计现状
该公司内部管理制度现状
该公司内部财务现状
该公司内部经济效益现状
该公司内部经济责任现状
该公司内部控制活动现状
该公司问题产生原因分析
内部审计可完善企业管理体系
内部审计能够促进企业加强财务管理
内部审计有利于经济效益的提高
内部审计能够强化内部监督机制
内部审计使内部控制系统更加健全
三、该公司内部审计问题的对策提出




三、参考文献
[1] 财政部证监会审计署银监会保监会.企业内部控制审计指引[M]东北财经大学出版社.2010
[2] 企业审计案例与分析.杨争媛[M]中国市场出版社.2006
[3] 审计案例集.宋依佳[M] 中国时代经济出版社.2009
[4] 审计线索的特征发现.刘汝焯[M] 清华大学出版社.2009
[5] 绩效审计方法. 郑石桥[M]东北财经大学出版社.2012
.[6]公司内部审计.叶陈云[M]机械工业出版社2009
[7] 审计案例分析.张景山[M]中国市场出版社.2011
[8]索耶内部审计.索耶[M]中国财政经济出版社.2005
[9]. 内部审计管理.王宝庆[M]立信会计出版社.2012
[10] 企业内部控制审计相关问题探讨.刘莎[J]中华会计网校.  :// .chinaacc.com/2013/2017


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