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浅谈中小企业内部审计问题_开题报告

Ktbg19551 浅谈中小企业内部审计问题_开题报告一、文献综述对于内部审计工作来说,组织结合自身生产经营活动来建立的一种适合于组织自身发展的一种评价活动作为最该组织实现生产经营活动,进行审查和评价的一种服务措施,内部审计工作对于企业的管理见证和完善充实提供可利用的依据。陈启忠(2016)指出对于企业的内部审..
浅谈中小企业内部审计问题_开题报告 Ktbg19551  浅谈中小企业内部审计问题_开题报告


一、文献综述
对于内部审计工作来说,组织结合自身生产经营活动来建立的一种适合于组织自身发展的一种评价活动作为最该组织实现生产经营活动,进行审查和评价的一种服务措施,内部审计工作对于企业的管理见证和完善充实提供可利用的依据。陈启忠(2016)指出对于企业的内部审计最初的定义是由我国审计协会发出的,而国际上的企业审计师协会曾经指出通常意义上所说的内部审计制度就是采用一系列的系统规范的方法对企业的风险管理内部控制进行有效的充实和完善,从而有效保障企业风险管理的独立性,并从客观层面确认企业的财务审计咨询工作。沈静(2016)指出针对我国目前企业的发展情况来看我国的内部审计制度仍然缺乏国家相关审计业务的指导加之企业的内部审计缺乏一定的独立性,内部审计的相关人员比较重视审计的实操工作,而并不重视相关的理论研究对于审计的作用和相关机构缺乏一定的认识,在专业的人员配备以及相关的理论要求方面都存在一定的不足之处,这样就会严重限制了企业内部审计工作的有效开展。所以对于我国的现代企业来说,应该从自身的角度出发,顺应时代的发展,强化内部审计的责任,彻底有效消除内部审计的局限性从而有效实现审计工作的服务与监督效应,正确认识审计工作,这样才能有效发挥其最大的作用在发挥作用之余,才能有效解决企业在生产经营活动中出现了一些有关财务的问题,对于企业实现追求经济效益最大化,有效维护与客户之间的关系具有不可忽视的作用。
审计工作也可以对企业的一些不符合自身发展的决策进行及时而有效的监督,发现决策中的缺陷,将最为科学的决策依据提供给领导,有效的避免了企业的出现经济的损失。冀玉玲2017(指出)对于企业的经营发展来说,按照财务的法律规定和规章制度来进行严格的执行,可以有助于经营目标的实现,从而实现最终的经济收益。而在企业经营的时候,充分的应用内部审计的监督作用,可以对企业的财务制度执行情况进行有效的整改,及时发现问题,并在第一时间内获得改正。
企业应该充分的发挥出内部审计的控制风险作用,对问题进行全方面的考虑,不断的加强内部审计工作,才可以保障从客观的角度去对待风险因素,并制定最为合理的应对措施,从而有效的降低企业在运行过程中面临的风险,为企业日后的可持续发展奠定坚实的基础。Mahmoud Al-Akra(2016)指出企业的内部审计工作,可以对企业运行过程中所产生的进行有效的降低。内部审计自身的作用十分的特殊,他可以对企业可能出现的潜在风险进行具体的管理和掌握,企业内部一旦爆发了风险,就会出现风险的传递和感染。很有可能由于某一个部门的一时疏忽,而导致整个企业在管理上都出现风险的威胁,使整个企业陷入困境之中。
内部审计工作会为企业的内部管理工作开展提供十分有利的因素,并且也取得了一定的良好成绩。在企业内部,审计工作不仅仅是针对企业的财务情况进行审计,同时也会对企业整体的运营情况作出详细的分析,而且会根据企业自身实际经营的状况,对内部控制工作进行加强与管理,诞生出更加有效而科学的审计方式,弥补企业在经营管理中出现的不足和缺陷。除此之外,在企业的经济收益上,内部审计工作也可以对企业实际收益情况进行准确的分析。并提出相关的整改策略,为企业日后经济收益的提升做好准备。
二、范文提纲
1.中小企业内部审计概述
1.1中小企业内部审计的定义
1.2中小企业内部审计在公司治理中的作用
1.3公司治理对中小企业内部审计的影响
2.中小企业内部审计的现状与分析
2.1国内中小企业内部审计现状及困境
2.2国外中小企业内部审计现状及困境
3.中小企业内部审计存在的问题
3.1中小企业内部审计方式落后
3.2审计部门设立情况不规范
3.3中小企业内部审计人员素质有待提升
3.4中小企业内部审计独立性不强
4.对中小企业内部审计问题的改善
4.1确立中小企业内部审计的独立性地位
4.2构建中小企业内部审计部门体系
4.3更新中小企业内部审计的方法
4.4提高中小企业审计人员的综合素质
5.结论
参考文献
三、参考文献
[1]郭秀君,马广奇.中小企业内部审计存在的问题及对策研究[J].湖南社会科学,2013(s1):93-95.
[2]龙燕.中小企业内部审计存在的问题及改善对策[J].财经问题研究,2013(s1):130-131.
[3]尤绪超.基于信息层级关系的中小企业内部审计转型策略分析[J].财会通讯,2015(34):86-89.
[4]米秀琼,陈志红.中小企业内部审计信息化之我见[J].财务与会计,2015(8):50-51.
[5]孙明菊.民营中小企业内部审计体系路径优化浅析[J].财会通讯,2015(1):93-95.
[6]颜毓洁,池海龙,覃士珍.中小中小企业内部审计相关问题探讨[J].财会通讯,2014(28):88-90.
[7]叶陈云,叶陈刚,张琪.中小企业集团公司中小企业内部审计战略规划体系构建研究[J].审计研究,2013(2):68-75.
[8]冀玉玲.协同视角下我国中小企业内部审计增值功能提升探析[J].财会通讯,2017(4).
[9]陈启忠,朱白尘,李仁昊,等.中小企业安全生产管理审计探索——南通供电公司中小企业内部审计创新实践现场报告[J].中国注册会计师,2016(2):75-81.
[10]沈静.中小企业内部审计和预算对中小企业发展的作用分析[J].山东社会科学,2016(s1):105-106.
[11]Ibrahim El-Sayed Ebaid. Internal audit function: an exploratory study from Egyptian listed firms International Journal of Law and Management, 2011, Vol. 53(2).
[12]Andrew D. Chambers. Guidance on internal audit's interface with regulators: An analysis and appraisal of recent developments.Managerial Auditing Journal, 2014, Vol. 29 (3), pp. 268-283.
[13]Mahmoud Al-Akra, Waleed Abdel-Qader,Mamun Billah. Internal auditing in the Middle East and North Africa: A literature review.Journal of International Accounting, Auditing and Taxation ,2016, Vol. 26.



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