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论企业内部审计作用的发挥_开题报告

Ktbg21659 论企业内部审计作用的发挥_开题报告随着市场经济的发展企业在数量不断增加的同时,规模也在不断的扩大,当前,完善企业内部审计制度已经成为完善企业内部管理的重要工作,也是我国企业规模不断壮大的阶段性需要。但是,企业由于股权结构高度集中,现有内部审计不完善,已经阻碍了我国企业的健康发展。针对当前..
论企业内部审计作用的发挥_开题报告 Ktbg21659  论企业内部审计作用的发挥_开题报告

随着市场经济的发展企业在数量不断增加的同时,规模也在不断的扩大,当前,完善企业内部审计制度已经成为完善企业内部管理的重要工作,也是我国企业规模不断壮大的阶段性需要。但是,企业由于股权结构高度集中,现有内部审计不完善,已经阻碍了我国企业的健康发展。针对当前我国企业对完善内部审计的需求以及企业所面临的问题,如何完善企业内部审计成为现代企业以及专家学者研究的重点内容。
(一)国内文献综述
我国虽然对内部审计的研究起步比较晚,但是其观点性还是比较突出的,主要是根据我国企业的发展存在问题进行研究评定,以下是近年来几个比较凸显的观点。李小海(2015)在《内部审计质量管理研究》中对影响内部审计的因素进行了分析,主要包括内部审计的资源、内部审计的环境、内部审计的风险以及内部审计的行为,指出提高内部审计应该充分的和被审计的单位进行有效的沟通、对于内部审计工作的编制进行规范、确保审计结果的有效落实、不断的提升审计的技术以及提升内部审计人员的综合素质。王晋林(2015)则系统分析了内部审计控制存在的问题,主要是从审计的独立性,人力资源、质量等方面进行分析,并提出相应的解决对策,对策着重点在于如何更好对审计工作进行监督。王冬梅(2016)系统的对企业内部设审计的特征进行总结,包括审计的地位独立性、审计目标的有效性、审计方法的科学性等等,以上这些特征都是保障企业审计工作的正常进行的关键所在。 周殿红(2016)指出了目前我国集团中内部审计质量控制面临的窘境,要如何去解决完善,一方面是提高内部审计质量控制的技术含量,另一方面则是健全的内部审计运作及内部审计质量控制机制的有效设立,从这些方面出发才能有效提升审计质量。李长福, 徐健(2017)通过对我国民营企业内部审计发展现状研究分析得出结论我国民营企业中建立完善内审制度的企业数量很少,这是制约民营企业内审落实不到位的关键因素,因此,民营企业必须注重对内审制度的完善。赵登攀(2017)指出,审计工作要适应形势发展和自身发展的要求,采取新举措,从创新审计思维、审计手段、审计业务三方面推动审计工作与时俱进。冯晓飞(2017)指出,在自动化、无纸化、数据化的电子商务和高度信息化的网络财务系统下为审计工作提出了不能回避的挑战和变革,审计的内容和对象都发生了变化,也对审计工作人员的素质提出了更高要求。游培玉(2018)指出,电算化时代下,传统审计已无法应对,审计创新势在必行,这既是科技发展的必然选择,也是经济进步的动力追逐,在这样背景下,审计工作必须以制度创新、理念更新、人才培养为依托。
(二)国外研究现状
国外对内部审计制度研究比较早,大部分的学者认为质量控制是企业内部设计工作的关键所在。其主要研究观点有以下:维克多·布林克(1941)第一次提出了内部财务审计的概念,并分析了其对企业发展的重要性,指出内部审计应当作为企业管理的重要组成部分。1947年国际审计师协会第一次提出了企业内部财务审计的目标、范围、职责以及独立性。劳伦斯·索耶(2014)认为企业内部审计是企业管理活动中财务管理的一个功能,是组织企业内部审计人员对企业各项财务工作进行的一个较为详细的评价和控制,但是需要注意的是,内部财务审计必须是一个独立的过程,且审计部门的权力具有独立性。Johnson(2015)指出,审计领域受到网络技术快速发展的影响也表现出了新特点,审计观念、审计内容、审计技术等发生了变化,审计工作必须与时俱进,进行创新。詹姆斯·罗瑟(2016)通过对不同行业一致认可的四家审计部门做出了对比,分析了内部审计对企业增值和内部治理结构优化的重要作用,提出了企业内审的重要意义。劳伦斯代翁耶等在《现代内部审计实务》中系统对审计质量控制进行了叙述,其叙述的重点集中在应建立质量控制计划去评价审计部门工作,通过严格标准去进行内部审计。安德鲁“D”钱伯斯等人在《内部审计》一书中提到,审计周期的因素是具有综合控制性的,企业在经营的过程中,必须对审计部门内部进行有效的控制,书中从多个方面进行的分析,包括审计主题,审计内容,审计方式,审计内部评估方法。Kurt Geyskens在2017年发表的《Internet Audit Work Program Travel Review》一文中,详细分析了在网络时代背景下,审计发生的变化,审计创新主要体现在审计思维、审计手段、审计制度以及审计内容四方面,并从网络审计角度对四方面内容进行了详细阐述。
综上所述,当前,我国企业相当一部分已经建立了自己的内部审计部门,通过内部审计提高企业的发展和生存能力,但是,我国内部审计理论起步较晚,法律法规不健全,我国企业的内部审计仍然存在较多的问题。本文根据对这些问题的具体分析提出了针对性的对策建议,希望通过本文的研究一方面为伟志集团内部审计的完善提供直接的指导,同时也能够为我国企业内部审计发展提供理论指导。
二、范文提纲
序言
一、企业内部审计基本概述
(一)内部审计的内涵与特征
(二)企业内部审计概念
二、伟志集团内部审计现状分析
(一)伟志集团简介
(二)伟志集团内部审计现状
三、伟志集团内部审计存在的问题
(一)权利集中导致内审缺少公平性
(二)管理层缺少足够的认识
(三)审计制度不规范
四、伟志集团内部审计问题原因分析
(一)内部审计机构设置不合理
(二)领导对于内部审计的认识不清楚
(三)内部审计缺乏明确有力的管理制度
五、针对解决伟志集团内审的措施
(一)避免产权机构单一化
(二)增强管理层对于内审的理解
(三)进一步对内审制度和流程加以规范和完善
三、参考文献
[1]于永平.充分发挥中央企业内部审计在审计监督全覆盖体系中的基础性作用[J].中国内部审计,2018(10):31.
[2]晏运忠.油气企业内部审计增值作用发挥的思考[J].现代经济信息,2017(24):171-172.
[3]孙磊,曹阳,韩翔宇,张培红,汪名娇.论电网企业内部审计如何在风险防范和提高效益方面发挥作用[J].中国管理信息化,2017,20(24):27-28.
[4]魏甲亮.论如何发挥施工企业内部审计防范风险和降本增效的作用[J].财经界(学术版),2017(21):111.
[5]卢涛.新形势下供电企业内部审计如何为提升组织价值发挥作用[J].中外企业家,2017(31):208-209.
[6]袁宏.路桥施工企业内部审计如何在防范风险和提高效益方面发挥作用[J].中国市场,2017(28):203-204+239.
[7]李慧玲.国有企业内部审计发挥增值效能作用探究[J].商场现代化,2017(12):118-119.
[8]刘宇金.电网企业内部审计在经济新常态下发挥作用的思考[J].现代经济信息,2017(12):190.
[9]刘德华.浅析经济新常态下如何发挥企业内部审计作用——以山东钢铁集团内部审计为例[J].现代商业,2017(12):153-154.
[10]罗业腾.中小企业内部控制制度建设中内部审计所发挥的作用[J].财经界(学术版),2017(03):110-111.
[11]王曦.经济新常态下如何更好地发挥企业内部审计作用浅析[J].交通财会,2016(12):41-44.
[12]娄长秀,胡秋虹,方新农.新常态下企业内部审计如何更好地发挥审计监督与服务作用[J].中外企业家,2016(27):56-57.
[13]孙宇,田雨.新常态下企业内部审计应发挥更大作用[J].华北电业,2016(08):68-69.
[14]宋秀娟.烟草企业内部审计人员如何在采购管理中进一步发挥作用[J].现代经济信息,2015(19):108.


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